网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

全国开发银行内部审计岗岗位笔试题目含笔试技巧.pdfVIP

全国开发银行内部审计岗岗位笔试题目含笔试技巧.pdf

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗

全国开发银行

内部审计岗岗位笔试题目(精选)

全国开发银行公司内部审计岗岗位笔试题目:

一、选择题(每个问题有四个选项,请选择正确的答案)

1.下列哪项不是内部审计的主要工作内容?

A.财务报表审计

B.内部控制审计

C.业务审计

D.合规审计

参考答案:A.财务报表审计。财务报表审计一般由外部审计机构进行,内部审

计主要对接内部控制、业务和合规方面。

2.内部审计师在审计中不应该采取哪种途径获得信息?

A.询问员工

B.检查财务记录

C.伪造数据

D.分析趋势

人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗

参考答案:C.伪造数据。内部审计师应该遵循诚信、道德和法律的原则,不应

该伪造或篡改数据。

3.下列哪个风险不属于内部审计师需要对接的风险?

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.法律风险

参考答案:A.市场风险。内部审计师主要对接的是公司的内部风险,如操作风

险、信用风险和法律风险等,而不是市场风险。

4.内部审计师在进行某一项目审计时,发现有员工违规操作,此时他应该采取

哪种行动?

A.立即报告给管理层

B.忽略此问题,继续审计其他项目

C.自行解决问题

D.报告给外部审计机构

参考答案:A.立即报告给管理层。内部审计师在发现任何可能影响公司运营或

财务的问题时,应立即向管理层报告。

人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗

5.下列哪个不是内部审计的主要目标?

A.提高公司的透明度和诚信度

B.评估内部控制的有效性

C.提高公司的业务运营效率

D.确保公司遵循法律法规

参考答案:C.提高公司的业务运营效率。内部审计的目标主要是提高公司的透

明度和诚信度、评估内部控制的有效性、提高公司的合规性,而不是提高业务运

营效率。

二、问答题(请详细阐述你的答案,字数不少于50字)

1.请简述内部审计和外部审计的区别和联系。

参考答案:内部审计和外部审计的区别主要在于审计主体和审计范围。内部审计

的主体是公司内部的审计机构或审计团队,其审计范围主要集中在公司的内部控

制、业务和合规方面;而外部审计的主体通常是独立的第三方审计机构(如会计

师事务所),其审计范围主要是公司的财务报表以及与财务报表相关的内部控制。

尽管两者的审计范围和工作重点不同,但它们的目的都是为了提高公司的透明度

和诚信度,保护公司的资产和利益。同时,外部审计和内部审计在某些方面也可

以互相借鉴和协作,共同推动公司治理和财务管理的改进。

人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗

2.在内部审计中,为什么要对接风险管理?请简述理由。

参考答案:在内部审计中,对接风险管理有以下几个理由。首先,风险管理是公

司治理的重要组成部分,它能够帮助公司及时发现、评估和管理潜在的风险,从

而保护公司的资产和利益。其次,有效的风险管理可以减少公司遭受损失的可能

性,提高公司的稳定性和抗风险能力。非常后,内部审计通过对风险管理的监督

和评估,可以协助公司提高风险管理水平,增强公司的整体实力和竞争力。

3.当内部审计师发现一项重大违规行为时,应该采取哪些措施?请简述步

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档