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集团财务试用期工作总结
目录CONTENTS试用期工作回顾账务处理与报表编制税务申报与筹划成本控制与预算管理内部控制与风险管理团队协作与沟通能力提升个人成长与职业规划
01试用期工作回顾
积极与同事沟通交流,了解公司组织架构和各部门职能,加快融入新的工作环境。主动学习公司使用的财务软件系统,提高自己在财务数据处理方面的能力。参加了公司组织的为期一周的入职培训,对公司文化、规章制度、业务流程等有了初步了解。入职培训及环境适应
担任集团财务部门的助理会计师,负责协助处理日常账务、编制财务报表等工作。参与了公司月度、季度和年度的财务结算工作,了解了结算流程和注意事项。根据领导安排,协助完成了税务申报、审计资料准备等相关工作。岗位职责与任务分配
通过实际操作和不断请教同事,逐渐熟悉了公司财务工作的整体流程和各个环节的操作规范。掌握了财务软件中主要功能模块的使用方法,能够独立完成一些基础的财务数据录入、查询和统计分析工作。在处理账务过程中,逐渐形成了自己的工作习惯和方式,提高了工作效率和准确性。工作流程熟悉程度
02账务处理与报表编制
负责日常经济业务的凭证录入,确保会计分录准确无误,并及时进行审核,保证账务处理的高效性。凭证录入与审核往来账核对费用报销处理定期与供应商、客户进行往来账核对,确保双方账目一致,及时发现并解决问题。负责公司员工费用报销的审核与支付,确保费用支出合规、合理。030201日常账务处理
每月末编制资产负债表,准确反映公司资产、负债及所有者权益的状况。资产负债表编制每月末编制利润表,详细列示公司收入、成本、费用及利润情况。利润表编制每季度末编制现金流量表,全面反映公司现金流入流出情况。现金流量表编制月度、季度报表编制
提前整理好年度财务报表、凭证、账簿等审计所需资料,确保资料完整、准确。审计资料准备协助审计师解答审计过程中的问题,提供必要的支持和协助。审计问题解答跟进审计结果,及时整改存在的问题,确保公司财务工作的合规性。审计结果跟进年度审计准备工作
03税务申报与筹划
税务法规学习及运用深入学习国家及地方税务法规,包括企业所得税、增值税、个人所得税等。及时关注税务政策变化,确保公司税务处理与必威体育精装版法规要求保持一致。将税务法规应用于实际工作,为公司合理避税、降低税负提供有力支持。
梳理公司各项税费申报流程,包括申报时间、申报方式、申报资料等。与财务部门密切协作,确保税费申报数据准确无误。跟踪税费申报进度,及时解决问题,确保申报工作按时完成。各项税费申报流程梳理
根据公司实际情况,制定税收筹划方案,包括税收优化、税收减免等方面。与其他部门沟通协作,确保税收筹划方案得到有效实施。跟踪税收筹划效果,及时调整方案,为公司节约税收成本。税收筹划方案制定
04成本控制与预算管理
优化成本核算流程,减少核算环节,提高核算效率,确保成本信息及时、准确地反映到财务报表中。深入研究作业成本法,将间接成本和辅助费用更合理地分配到产品和服务中,提高成本核算的准确性和精细化程度。引入标准成本制度,结合实际生产情况,制定各项产品和服务的标准成本,为成本控制和预算制定提供有力依据。成本核算方法优化
建立预算执行监控机制,定期分析预算执行情况,及时发现预算执行过程中的问题和偏差。对预算执行情况进行动态调整,根据市场变化和企业实际情况,适时调整预算指标,确保预算与实际经营情况相符。加强预算执行的考核和奖惩制度,将预算执行结果与绩效考核挂钩,激励员工积极参与预算管理。预算执行监控及调整
深入挖掘企业内部潜力,通过技术创新、工艺改进等方式降低生产成本,提高产品竞争力。推行全员成本管理意识,鼓励员工提出成本节约建议和措施,形成全员参与成本管理的良好氛围。加强与供应商的合作与沟通,通过集中采购、长期协议等方式降低采购成本,实现供应链的优化和协同。成本节约措施推广
05内部控制与风险管理
03推动制度实施与相关部门紧密合作,推动完善后的财务内控制度的实施,确保制度的有效执行。01梳理现有财务内控制度全面审查集团现有财务内控制度,识别制度漏洞和不足之处。02制定完善计划针对发现的问题,制定详细的完善计划,明确时间表和责任人。财务内控制度完善
风险评估对识别出的风险进行量化评估,确定风险等级和影响程度。风险识别运用专业方法,对集团财务活动进行全面的风险识别,找出潜在风险点。风险应对根据风险评估结果,制定相应的风险应对措施,如风险规避、降低、分担和接受等。风险识别、评估及应对
提供审计资料按照审计要求,及时、准确地提供所需的财务资料和相关文件。配合现场审计在审计期间,积极配合审计人员的现场工作,解答相关问题,提供必要的支持和协助。落实审计整改针对审计发现的问题,认真制定整改措施并落实执行,确保问题得到有效解决。内部审计配合工作
06团队协作与沟通能力提升
在
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