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2024版企业合规审计与风险评估与咨询合同
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1.双方名称
1.2.双方地址
1.3.双方联系方式
1.4.双方法定代表人或授权代表
2.审计与风险评估的范围
2.1.审计与风险评估的领域
2.2.审计与风险评估的对象
2.3.审计与风险评估的时间范围
3.审计与风险评估的目标
3.1.审计与风险评估的主要目标
3.2.审计与风险评估的次要目标
4.审计与风险评估的方法与程序
4.1.审计与风险评估的方法
4.2.审计与风险评估的程序
4.3.审计与风险评估的现场工作安排
5.信息收集与处理
5.1.信息收集的方式
5.2.信息处理的流程
5.3.信息必威体育官网网址义务
6.审计与风险评估报告
6.1.报告的格式与内容
6.2.报告提交的时间
6.3.报告的修改与补充
7.咨询服务内容
7.1.咨询服务的领域
7.2.咨询服务的对象
7.3.咨询服务的具体内容
8.咨询服务费用
8.1.费用总额
8.2.费用支付方式
8.3.费用支付时间
9.必威体育官网网址条款
9.1.必威体育官网网址信息范围
9.2.必威体育官网网址义务
9.3.必威体育官网网址例外
10.知识产权
10.1.知识产权归属
10.2.知识产权使用
10.3.知识产权侵权
11.违约责任
11.1.违约情形
11.2.违约责任承担方式
11.3.违约金
12.争议解决
12.1.争议解决方式
12.2.争议解决机构
12.3.争议解决程序
13.合同生效、变更与终止
13.1.合同生效条件
13.2.合同变更程序
13.3.合同终止条件
14.其他约定事项
第一部分:合同如下:
1.合同双方基本信息
1.1.双方名称
1.1.1.审计方:[审计方全称]
1.1.2.被审计方:[被审计方全称]
1.2.双方地址
1.2.1.审计方地址:[审计方详细地址]
1.2.2.被审计方地址:[被审计方详细地址]
1.3.双方联系方式
1.3.1.审计方联系方式:[审计方联系电话、传真、电子邮箱等]
1.3.2.被审计方联系方式:[被审计方联系电话、传真、电子邮箱等]
1.4.双方法定代表人或授权代表
1.4.1.审计方法定代表人或授权代表:[姓名、职务]
1.4.2.被审计方法定代表人或授权代表:[姓名、职务]
2.审计与风险评估的范围
2.1.审计与风险评估的领域
2.1.1.财务报表审计
2.1.2.内部控制审计
2.1.3.合规性审计
2.2.审计与风险评估的对象
2.2.1.财务报表
2.2.2.内部控制体系
2.2.3.合规性文件与制度
2.3.审计与风险评估的时间范围
2.3.1.自[起始日期]至[终止日期]
3.审计与风险评估的目标
3.1.审计与风险评估的主要目标
3.1.1.确保财务报表的真实性、公允性
3.1.2.评估内部控制的有效性
3.1.3.识别和评估合规风险
3.2.审计与风险评估的次要目标
3.2.1.优化内部控制体系
3.2.2.提高合规管理水平
3.2.3.促进企业合规文化建设
4.审计与风险评估的方法与程序
4.1.审计与风险评估的方法
4.1.1.符合中国注册会计师审计准则
4.1.2.采用风险导向审计方法
4.1.3.结合现场审计与远程审计
4.2.审计与风险评估的程序
4.2.1.预评估
4.2.2.现场审计
4.2.3.报告编制与提交
4.3.审计与风险评估的现场工作安排
4.3.1.现场工作时间安排
4.3.2.现场工作地点安排
4.3.3.现场工作人员安排
5.信息收集与处理
5.1.信息收集的方式
5.1.1.文件审查
5.1.2.访谈
5.1.3.实地观察
5.2.信息处理的流程
5.2.1.信息整理
5.2.2.信息分析
5.2.3.信息归档
5.3.信息必威体育官网网址义务
5.3.1.审计方对收集的信息负有必威体育官网网址义务
5.3.2.被审计方对提供的信息负有必威体育官网网址义务
6.审计与风险评估报告
6.1.报告的格式与内容
6.1.1.报告封面
6.1.2.审计意见
6.1.3.审计发现与建议
6.2.报告提交的时间
6.2.1.报告提交日期:[具体日期]
6.3.报告的修改与补充
6.3.1.审计方应在收到被审计方反馈后,根据实际情况对报告进行修改与补充
6.3.2.修改与补充后的报告应在[具体日期]前提交
8.咨询服务内容
8.1.咨询服务的领域
8.1.1.内部控制体系建设
8.1.2.合规管理体系优化
8.1.3.风险评估与控制
8.2.咨询服务的对象
8.2.1.企业各部门
8.2.2.企业
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