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2024版行政机构内部审计与风险控制服务合同3篇.docx

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20XX

专业合同封面

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甲方:XXX

乙方:XXX

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RESUME

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2024版行政机构内部审计与风险控制服务合同

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1审计机构名称及联系方式

1.2被审计机构名称及联系方式

1.3合同签订日期及地点

第二条审计目的及范围

2.1审计目的

2.2审计范围

2.3审计项目及具体内容

第三条审计人员及资质要求

3.1审计人员资质要求

3.2审计人员配备

3.3审计人员培训及考核

第四条审计方法及程序

4.1审计方法

4.2审计程序

4.3审计时间安排

第五条审计费用及支付方式

5.1审计费用计算方式

5.2审计费用支付方式

5.3审计费用结算

第六条审计报告及提交

6.1审计报告内容

6.2审计报告格式

6.3审计报告提交时间

第七条必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址范围

7.2必威体育官网网址义务

7.3违约责任

第八条合同解除及终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3解除及终止程序

第九条违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿标准

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决费用

第十一条合同生效及变更

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同解除及终止

第十二条合同附件

12.1附件清单

12.2附件内容

第十三条其他约定事项

13.1不可抗力

13.2通知方式

13.3合同份数及效力

第十四条合同签署

14.1签署时间

14.2签署地点

14.3签署人姓名及职务

第一部分:合同如下:

第一条合同双方基本信息

1.1审计机构名称:审计有限公司

1.1.1住所地:省市区路号

1.1.2联系人:

1.1.3联系电话:138xxxx5678

1.2被审计机构名称:行政机构

1.2.1住所地:省市区路号

1.2.2联系人:

1.2.3联系电话:139xxxx5678

1.2.4电子邮箱:lisixxgov

1.3合同签订日期:2024年4月1日

1.3.1签订地点:市区路号行政机构会议室

第二条审计目的及范围

2.1审计目的

2.1.1检查行政机构内部控制的有效性

2.1.2评估行政机构的风险管理水平

2.1.3提出改进建议,促进行政机构内部管理的完善

2.2审计范围

2.2.1行政机构的财务收支情况

2.2.2行政机构的资产管理情况

2.2.3行政机构的业务流程及内部控制制度

2.2.4行政机构的风险管理策略及措施

第三条审计人员及资质要求

3.1审计人员资质要求

3.1.1具备国家注册会计师资格

3.1.2具备丰富的内部审计经验

3.2审计人员配备

3.2.1审计团队由3名审计人员组成

3.3审计人员培训及考核

3.3.1审计人员需接受为期一周的专项培训

3.3.2审计人员需通过内部考核,合格后方可参与审计项目

第四条审计方法及程序

4.1审计方法

4.1.1审计抽样

4.1.2审计调查

4.1.3内部控制测试

4.1.4风险评估

4.2审计程序

4.2.1制定审计计划

4.2.2收集审计证据

4.2.3分析审计证据

4.2.4编制审计报告

4.3审计时间安排

4.3.1审计期限:自2024年4月2日至2024年5月1日

4.3.2审计工作每日9:0018:00

第五条审计费用及支付方式

5.1审计费用计算方式

5.1.1按审计项目实际工作量计算

5.1.2每人每天费用为人民币2000元

5.2审计费用支付方式

5.2.1行政机构于合同签订后5个工作日内支付预付款

5.2.2审计完成后15个工作日内支付尾款

5.3审计费用结算

5.3.1审计费用以人民币计价

5.3.2审计费用支付后,双方不得因审计结果产生争议

第六条审计报告及提交

6.1审计报告内容

6.1.1审计概述

6.1.2审计发现的主要问题

6.1.3审计结论和建议

6.2审计报告格式

6.2.1审计报告应包含封面、目录、、附件等部分

6.2.2审计报告应采用正式文件格式

6.3审计报告提交时间

6.3.1审计完成后10个工作日内提交审计报告

6.3.2行政机构应在收到审计报告后15个工作日内回复审计机构

第七条必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址范围

7.1.1审计过程中获取的行政机构的相关资料

7.1.2审计发现的问题及改进建议

7.2必威体育官网网址义务

7.2.1双方均应严格遵守必威体育官网网址义务,未经对方同意,不得向任何第三方

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