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结算审计实施方案三篇
篇一:结算审计实施方案
一、总则
根据国家、地方有关法律法规及XXXX公司有关规定进行本项目结算审核。
二、咨询服务类型
工程项目的竣工结算审核。
三、审计方案
(一)、审计依据
1、业主方提供的招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工图纸、设计变更、现
场签证、施工单位报送的结算书等资料;
2、根据合同约定,结合《建设工程工程量清单计价规范》及配套的相关省市有
关定额及编制说明进行编制结算审计报告;
3、现场踏勘记录资料。
(二)、审计方法
1、踏勘现场,拍照留存影像资料;
2、采用项目负责人专项负责该工程的结算审计;
3、审计小组配备专业齐全的成员组成;
4、严格执行合同约定的结算条款进行审计;
5、分析签证资料的合理性来判断是否支持签证当有效性。
(三)、组织措施
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1、审计人员安排
在公司技术负责人的全面领导下开展结算审计工作,依据工程情况配备注册造
价工程师、造价员若干名。
2、项目负责人:注册造价工程师1人。
3、审计小组成员:各类型注册造价工程师、造价员若干名
(四)、进度计划
竣工结算审核时,在竣工资料完整及无重大争议的前提下,按合同约定的工作
日内完成工程结算审计。
(五)、质量保证措施
1、质量方针:
我公司秉承质量第一,精益求精的质量方针。
2、质量目标
根据我公司在其他项目的审计经验,在合法、公正、合理的前提下,剔除施工
单位结算中的不合理造价。
3、质量保证组织管理机构
1)、项目质量管理领导小组
项目成立以公司技术负责人为首的质量管理领导小组,对工程造价咨询质量全
面负责,对整个造价咨询过程中的质量工作全面领导,是质量的第一责任人。
2)、项目质量保证实施小组
本项目所有造价咨询人员均为质量保证实施小组成员。建立完善的质量保证体系
与质量信息反馈体系,对造价咨询质量进行全过程的控制和监督,层层落实“质
量管理责任制”和“审核质量责任制”。
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同时,公司检查组将定期和不定期对该项目进行检查和抽查,以确保造价咨询
质量让业主满意。
4、挑选综合实力强、管理素质高的审计队伍
本工程本着科学管理、精干高效、配置合理的原则,公司将选配经验丰富、服
务态度好、勤奋实干的人员组成审计队伍。
5、结算审核质量保证
严格执行三审制度。首先由各专业工程师对施工单位报送的结算进行详细审核,
然后由项目负责人对初步结果进行全面复查,最后由公司技术负责人复审并签
发。
6、文件资料管理
项目派专人负责资料的收集、归档、贮存、保管工作,文件资料的填写要求必
须清楚、准确,需签名的一律按要求签名,确保资料完整有效。
项目依据工程所在地行政主管部门制定有关规定的相应表格,填写记录。
项目完成后各种资料、报告交公司存档、备查。
(六)、技术措施
1、在结算审核过程中,我们经常遇到因隐蔽签证的不规范乃至虚假签证,导致
的结算纠纷的发生;做好分析签证合理性工作。
2、造价咨询管理中的偏差管理,偏差管理应按以下步骤进行:
1)偏差预测:对项目进行中可能出现的偏差因素进行预测与分析;
2)检查与计算:对项目一定进度条件下的造价进行计算与检查,得出检查当时
条件下的造价;
3)对比:对项目已完工程的预算造价与实际造价进行对比,发现造价偏差,计
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算出偏差值;
4)分析:对比较的结果进行分析,确定偏差幅度并找出偏差产生的原因;
5)纠偏:根据项目的具体情况和偏差分析结果,建议或采取合理的措施,使造
价偏差控制在允许的范围以内或进行项目总造价目标的调整。
(七)、相关承诺(详见承诺书)
四、审计时间
我方承诺:
竣工结算审计时间为收到完整竣工结算资料后,按合同约定的工作日内完成工
程结算审计。
五、审计报告
1、在审计时间内自行完成全部审核工作,并出具高质量的审计报告。
2、重大问题需要解决时,由建设单位召集有关单位、人员开会解决。
3、审核定案表施工单位签字后,经我公司相关人员进行三级复核,并在审核定
案表上盖章,最后由建设单位检查核定,签字盖章生效。
4、提交审计报告一式四份,其中一份附原件。
投标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人:
日期:20XX年
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