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会计实操文库
做账实操-行政单位内部控制管理制度
一、总则
目的
为了提高行政单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,确保单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高公共服务的效率和效果,依据相关法律法规及财政部有关规定,结合本单位实际情况,制定本内部控制制度。
适用范围
本制度适用于本行政单位及下属各级机构的所有经济活动和业务流程。
基本原则
(1)全面性原则:内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。
(2)重要性原则:在全面控制的基础上,关注单位重要经济活动和高风险领域,突出重点,实施有针对性的控制。
(3)制衡
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从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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