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企业内部审计工作总结十篇

企业内部审计工作总结篇1

20xx年x月x日,我带着毕业证、学位证和道证等走进了我梦想起飞的地方

——xx集团。

现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这

一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也

是为了能走好未来的路。

20xx年7月2日,道的第三天,就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。

刚开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现

理论与实践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学

们相继离开,心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也

没多少自己能干的活,所以就开始翻阅大量的会计凭证,一个个看似空洞的会计分

录在现实当中运用的都是那么的巧妙,激发了自己强烈的求知,同时也驱散了刚来

时候的那些不快。慢慢地,科长也让我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收

据、做材料入库的会计凭证等等,看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当

中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业要发展,首先要能吃得苦中

苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了,也在无形中鼓励着我。

企业内部审计工作总结篇2

按照省国资委《关于送20xx年度省属企业内部审计情况统计表及总结的通

知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头,圆满完成了20xx年

度内审工作总结的上工作。

20xx年,在公司领导和审计监督委员会的`关心、指导下,集团公司内审人员

以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完

善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作任务,集

团公司也被评选为20xx年度全省内部审计先进单位。目前,集团公司总部及各级子

公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。

20xx年,集团公司共开展内部审计项目42个,总审计金额达190亿元。其中,

重点对所属9家子公司、13家三级企业x年至20xx年财务状况、内部控制情况和投资

项目情况进行了全面审计。同时,继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审

计工作,组织开展了工会经费收支专项审查,起草、修订了内部审计相关制度,并

积极配合省国资委第七监事会对集团公司x年以来的投资项目开展驻点专项监督检

查。

20xx年,集团公司内审工作的重点内容包括,全面完成20xx年子公司审计的后

续工作,并结合国资委监事会监督检查意见,及时制定整改方案;认真做好工程决

算审计和工程项目跟踪审计工作,提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人

离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导,完善内部

审计工作告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。

20xx年,内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务,重点对企业的经营

目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价,检查公司的风险管理、内

部控制和治理架构是否科学、有效,从而进一步提高企业经营管理水平。

企业内部审计工作总结篇3

加强财务管理,强化会计基础工作

审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员

一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,

掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规

范,全面提升会计基础工作水平。

二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政

部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制

度,使记账、算账、账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信

息质量打下基础。

运用审计结果,促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使

干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜

绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清

正廉洁的干部职工队伍。

开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反

映下属公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高

下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。

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