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子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——《论语》
国有企业内控体系建设实施方案
XXX内控体系建设实施方案
为全面提升XXX(以下简称“有限公司”)管理水平,加
强内部控制体系建设工作,强化公司防范风险的能力,促进战
略目标的实现,特制定XXX内部控制体系建设实施方案。
一、公司现状
一)基本情况
有限公司成立于1992年,主要经营xx开发区的园区开发
业务与园区配套业务,现公司注册资本9.6亿元人民币,投资
总额为1.8亿元人民币。
二)组织机构
太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》
有限公司设有总经理办公室、人事劳动部、财务部、审计
部、经济发展部(企划部)等11个职能部门,拥有9家直属
参资企业。
三)内控现状
近年来有限公司通过在具体工作中的不断完善,逐步形成
以财务管理、内部审计、经营计划管理、法律事务管理、人力
资源管理、安全生产管理等为主要内容的内部控制体系,各项
工作都有较为规范的管理制度、规定、办法和流程,为进一步
完善内控体系打下良好基础。
实践证明,内控制度与措施的有效实施,保证了公司经营
的合规与风险的可控。
根据国资委的要求和集团的全面启动内控体系建设的工作
部署,有限公司将财务内控体系建设和完善作为切入点,结合
全面风险管理和管理提升活动,继续加强内控体系建设。为了
加强内部财务管理,规范企业财务行为,完善财务管理监督机
制,促进公司整体经济效益的提高,有限公司修订了《XXX
财务管理制度》。此外,公司还开展了各业务风险源识别工作,
其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》
并在此基础上组织风险评估,确定重大风险事项及识别原因,
为下一步制定管控方案及完善公司内控体系建设做好准备工作。
有限公司现有的经营管理制度及其它相关管理体系,保证
了公司战略管理与经营过程管理的系统运行,确保了信息与沟
通的渠道畅通,并且建立了审计工作制度。有关职能部门通过
对相关制度的执行情况进行监督和检查,切实保障规章制度的
贯彻执行,降低经营风险,强化内部控制。
虽然有限公司内控建设的理念及原则等要求都在工作中有
所体现,但在管理形式、流程控制、内容表述、管理工具和组
织构建等方面尚有不足之处。因此,有限公司需全面、严格地
落实相关要求,进一步加强内控体系建设工作。
内控建设的总体目标是从有限公司的发展战略目标与提升
竞争力水平出发,在保持现有组织架构、管理职能的基础上,
争取利用两年时间,通过对现有管理制度、业务流程的梳理和
改进,建立起符合有限公司实际、规划科学、层次清晰、流程
合理、运行有效、监督有力的内控体系与风险管理体系。内控
建设的工作目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。——李白
财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企
业实现发展战略。内控体系建设工作的主要任务是按照《基本
规范》和《配套指引》的要求,围绕内部环境、风险评估、控
制活动、信息与沟通、内部监督等五要素,全面梳理现有的业
务流程、规章制度和职责权限,通过与先进单位对标,进一步
完善公司的规章制度和业务流程,建立起覆盖全公司的多业态
多层级的内控体系和内控自我评价体系,形成风险管控的机制,
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