网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

2025年私募基金公司私募基金公司内部控制制度模版.pdfVIP

2025年私募基金公司私募基金公司内部控制制度模版.pdf

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。——杜甫

厦门XX投资管理有限公司

内部控制制度

第一章总则

第一条为了最大保护投资人和公司的权益,规范公司运作,有效地防范和化解经

营风险,确保公司及公司管理的基金的运作符合国家有关法律、法规的规定,保障公司

平稳、持续的发展,制订本制度。

第二条内部控制工作是指公司为防范和化解风险,保护资产的安全与完整,促进

经营活动的有效展开,通过制定和实施一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措

施而形成的系统。内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、

管理方法、操作程序与控制措施的总称。

第二章内部控制的目标和原则

第三条公司内部控制的总体目标是:

(一)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成

守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;

(二)提高经营管理效率和效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,

实现公司的持续、稳定、健康发展;

(三)确保所使用的和对外公布的财务和其他信息真实、准确、完整;

(四)维护公司良好的市场形象和社会形象。

第四条公司内部控制工作应严格遵循以下原则:

(一)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并涵盖到

决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节;

1

去留无意,闲看庭前花开花落;宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

(二)有效性原则:内部控制科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内部

控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力;

(三)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的

机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。公司设立专门的监察

稽核部对内部控制工作进行监督与检查;

(四)相互制约性原则:公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通

过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;

(五)合理性原则:内部控制应当符合国家有关法律法规的有关规定,与公司经营

规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应,以合理的成本实现内部控制目标。

(六)防火墙原则:公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离;

(七)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效

益,力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。

第五条公司制订内部控制制度必须遵循以下原则:

(一)合法性原则:公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项政策,必须把

国家的法律、法规、规章和各项政策体现到内控制度中;

(二)全面性原则:内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用

于公司每一位职员,不得留有制度上的空白或漏洞;

(三)审慎性原则:公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审

慎经营、防范和化解风险为出发点;

(四)适时性原则:内部控制制度的建设应具有前瞻性,并随着公司经营战略、经

营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变进

行及时的修改或完善。

第三章内部控制的主要内容

第六条内部控制工作应涵盖公司各项业务流程与业务环节,主要包括投资管理、

2

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——

文档评论(0)

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档