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士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?——《论语》
原辅料接收标准操作规程
文件名:原辅料接收标准操作规程编号:
制定人:制定日期:版次:00
修订人:修订日期:印数:7
审核人:审核日期:颁发部门:
批准人:批准日期:生效日期:
分发至:物流部,生产部,质量部
修订情况:
1.目的:制定原辅料接收入库的标准操作程序。
2.范围:所有进厂的原辅料的接收入库。
3.职责:原辅料仓库保管员、装卸工、质量部QA、QC、物流部负责人、
采购员等对执行本管理规程负责。
4.内容:
4.1准备
4.1.1物流部采购员将到货原辅料的“订单”交给仓库保管员,仓库保管
员准备好到货原辅料的“订单”。
4.1.2清洁卸货区域,卸货区域内不允许有任何其他物料。
4.1.3检查、校正计量器具须符合规定,计量合格证应在有效期内。
4.1.4关闭仓库各门,防灰尘、昆虫混入。
4.2初验
4.2.1检查装运原辅料的运输车是否为密封车或用布覆盖。
4.2.2原辅料卸车后,首先检查送货凭单所列项目是否与订货合同或订单
一致,然后与进货原辅料逐一清点核对,必须完全相符。
4.2.3检查进货原辅料是否件件有外包装,不同品种的包件上有无明显的
区别标记,标记上是否注明品名、重量、供货单位、规格等。
4.2.4检查进货原辅料外包装的完整性,每件的外包装有无受潮、水渍、
虫蛀、霉变、鼠咬,以及有无破损及污染等。
第1页共4页
不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。——《韩非子》
4.2.5必要时,可将每件原辅料放在磅秤上复称,核对毛重是否与标签一
致。
4.2.6经过上述检查后,如一切完好,供货厂家完全按照合同执行,保管
员则在送货单回执上或入库单上签收,并填写“原辅料验收入库总帐”,写明品
名,日期,规格,数量,供货单位,批号,验收结论,验收人签字等。
4.2.7初验接收时发现异常情况,执行“物料异常情况处理管理规程”
(WL/SMP/001800)。
4.2.8如果外包装有破损或与订货合同或订单不符及其他不符合要求的现
象,应保持货物的原样,立即填写“异常情况报告单”通知质量部QA检查、处
理。QA做好“异常情况检查记录”,检查后不合格则由保管员填写“入库拒收单”
通知采购员,由采购员填写退货单,并向厂家退货。保管员填写“采购物料退货
台帐”,记录:品名,编号,批号,规格,数量,供货单位,退货原因,采购员
姓名,日期,记录人。采购的不合格原辅料,物流部尽快做出处理,供应商同意
由本公司自行处理的,物流部及时将不合格原辅料及时清除出仓库,作销毁等处
理。
4.3入库前清洁
4.3.1原辅料的外包装应逐件用清洁工具清洁除尘。未经清洁不得入库。
4.3.2清洁后的原辅料码放在洁净的垫仓板上。
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