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2025年国有企业合规管理办法.pdfVIP

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先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

2025年度:国有企业合规管理办法

第一章总则

第一条为规范国有企业合规管理行为,维护国有资产

安全,保障国有企业的可持续发展,依据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国国有资产法》等法律法规,制定本办法。

第二条国有企业应当加强合规风险防范工作,建立健

全内部合规管理体系,提高合规意识和能力,促进企业健康发展。

第二章内部控制

第一节职责分工与配合

第一条国有企业应当明确内部控制职责分工,

落实各级组织机构的管理职责。

第二条国有企业应当建立健全内部控制协调

机制,保障内部控制配合有序、互相支持、彼此补充。

第二节风险评估与控制

第一条国有企业应当开展合规风险评估,识

别风险点并采取适当控制措施。

第二条国有企业应当建立健全合规检查制度,

定期开展合规检查,及时发现问题并进行整改。

第三节内部信息披露

其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。——《论语》

第一条国有企业应当建立健全内部信息披露

制度,确保信息真实、准确、及时、完整。

第二条国有企业应当加强内部信息管理,规

范内部信息共享,防止信息泄露。

第三章合规培训

第一节培训对象和要求

第一条国有企业领导班子成员和全体员工应

当接受合规培训。

第二条合规培训应当针对国有企业存在的风

险点进行具体指导,提高员工合规意识和能力。

第二节培训方式与内容

第一条国有企业可以采取集中培训、分层次

培训、现场教育等多种形式进行合规培训。

第二条合规培训内容应当包括国家法律法规、

行业自律规范、公司规章制度等方面,特别是围绕底线意识、合规管

理流程、违规风险提示等方面进行深度剖析。

第四章合规监督

第一节监督检查机制

第一条国有企业应当建立合规监督检查机制,

对内部合规管理情况进行定期检查评估。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮

第二条国有企业应当建立健全内部举报和投

诉制度,及时处置举报和投诉事项。

第二节督导检查程序

第一条国有企业应当采取自查、专项检查、

复核等方式监督检查内部合规情况。

第二条监督检查结果应当及时向领导班子和

全体员工通报,并督促相关责任人及时整改。

总则:

一、本办法是为规范国有企业合规管理行为,维护国有资产安全,

保障国有企业的可持续发展而制定的。

二、国有企业应当加强合规风险防

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