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企业内部控制审计
——实务与案例
2012年7月天津
主讲人简介
李杰管理学博士(金融工程研究方向)
信永中和会计师事务注册会计师、资产评
所合伙人估师、税务师
在核心期0102
刊发表研中国注册
究论文多会计师行
0603
篇,出版业领军人
专著及译才
著数部0504
中国会计学会成本分天津市注册会计师协
会理事会培训委员会委员、
期刊编辑委员会委员
Page2
课程目标
审计依据与思路
缺陷评价与报告
审计计划与实施
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目录
序号内容
一内部控制审计的依据
二内控审计、财报审计与整合审计
三审计计划
四风险导向与自上而下的审计方法
五完成审计工作出具审计报告
附录
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第一部分22%内控审计的依据标准是什么?
内部控制审计的依据
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