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2024年经济责任审计工作总结6篇.docx

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2024年经济责任审计工作总结6篇

篇1

一、引言

本报告旨在回顾和总结本单位在2024年度经济责任审计工作中的成果、经验和不足,并提出改进措施。通过全面梳理审计工作内容,确保经济责任履行到位,为今后的工作提供借鉴和参考。

二、审计目标与原则

本年度经济责任审计工作的主要目标是对单位经济活动的合法性、合规性、效益性进行客观评价,确保经济责任的全面履行。在审计过程中,我们遵循了以下原则:

1.依法审计,确保审计活动的合法性和公正性;

2.围绕中心,突出重点,关注重大经济事项和关键岗位;

3.注重实效,强化建设,提升审计工作的质量和效率。

三、审计工作内容

1.财务预算与执行审计

-对单位年度财务预算进行了全面审核,确保预算的合理性和可行性;

-对预算执行情况进行跟踪审计,及时发现并纠正预算执行的偏差。

2.重大经济事项审计

-对单位重大经济决策、投资项目进行了专项审计,确保决策的科学性和合规性;

-对重大经济合同的签订及执行情况进行审查,保障单位经济利益。

3.内部控制审计

-评估单位内部控制体系的健全性和有效性,提出改进建议;

-检查内部管理制度的执行情况,强化内部控制的刚性约束。

4.风险管理审计

-识别单位经济活动中存在的风险点,评估风险等级;

-检查风险管理制度的落实情况,提升单位风险应对能力。

四、审计成果与经验

1.成果概述

-通过审计,发现单位经济活动总体合规,预算执行情况良好;

-重大经济事项决策科学,经济效益显著;

-内部控制体系逐步完善,风险管理水平得到提升。

2.经验总结

-坚持依法审计,确保审计工作的权威性和公信力;

-紧密结合单位实际,突出审计重点,提高审计效率;

-注重审计成果的转化和运用,推动单位经济管理水平的提升。

五、存在问题与改进措施

1.存在的问题

-部分项目预算执行不够严格,存在预算调整情况;

-内部控制执行力度有待加强,部分制度执行不到位;

-风险管理意识仍需提升,风险管理制度需进一步完善。

2.改进措施

-加强预算管理和监督,严格执行预算制度,规范预算调整程序;

-完善内部控制体系,强化制度执行力度,提高内部控制的有效性;

-加强风险管理培训,提升全员风险管理意识,完善风险管理制度。

六、结论

总体来看,本单位在2024年度经济责任审计工作中取得了显著成果,但也存在一些不足。我们将继续努力,坚持依法审计,加强内部管理,提升风险管理水平,为单位的健康发展提供有力保障。

七、建议与展望

建议单位进一步加强审计工作,提高审计工作的独立性和透明度,加强审计人员队伍建设,不断提升审计工作质量和效率。展望未来,我们将继续完善经济责任审计工作,为单位的稳健发展贡献更多力量。

篇2

一、引言

本报告旨在梳理和总结本单位在2024年度经济责任审计工作中的主要成果与经验教训。本年度的审计工作紧扣党和国家的经济工作大局,积极响应政府要求,严格按照相关法律法规和工作指引,扎实开展了一系列经济活动和经济责任审计任务。现就本年度的工作进行全面回顾和梳理,以促进今后的工作进一步提升。

二、审计目标和原则

1.审计目标

本年度的经济责任审计目标是:

-评估经济活动的合规性,确保各项经济活动符合国家法律法规和政策导向;

-揭示管理过程中的风险点和薄弱环节,促进内部控制体系的完善;

-评价经济责任的履行情况,保障国有资产的安全与增值;

-促进经济效益的提升,推动单位经济持续健康发展。

2.审计原则

在进行经济责任审计时,我们始终遵循以下原则:

-依法审计,确保审计工作的规范性和权威性;

-客观公正,确保审计结果的真实性和准确性;

-突出重点,确保审计工作的针对性和有效性;

-注重实效,确保审计发现问题的及时整改。

三、审计工作内容及成果

1.审计项目概况

本年度共实施经济责任审计项目XX个,涉及金额达XX亿元。审计对象包括单位内部各级经济责任人,如部门负责人、项目负责人等。审计内容涵盖单位经济活动的各个方面,如财务管理、资产管理、合同管理、物资采购等。

2.审计过程与方法

在审计过程中,我们采用了多种方法,如数据分析、现场核查、访谈调查等。通过深入细致的工作,全面掌握了被审计单位的经济活动情况。同时,我们注重与被审计单位的沟通与

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