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2025年国企审计部内部招聘试题.pdfVIP

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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

国企审计部内部招聘试题

一、单选题(共24分,每题2分)

1、内部控制体系可以(D)

A确保企业成功B确保财务报告的可靠性C确保遵从法律法规

D帮助企业实现其目标

2、下列哪一种控制类型一般被认为最有效(A)

A预防型B发现型C系统型D交易型

3、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相

关的风险,合理确定风险应对策略,称为(D)

A控制活动B公司治理C内部监督D风险评估

4、内部控制缺陷按其影响程度可分为(D)

A重大缺陷B重要缺陷C一般缺陷D所有上述内容

5、在控制层级制度的顶端是(C)

A交易控制措施B业务控制措施C环境控制D系统控制

6、上市公司(D)对公司内部控制的建立健全和有效运行负全

面责任

A管理层B股东会C监事会D董事会

7、(B)是企业能够承担的风险限度,包括整体风险承受能力

和业务层面的可接受风险水平

A风险识别B风险承受度C风险分析D风险水平

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。——刘备

8、为了明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任及相关

控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求,企业应当对相关业务

建立严格的(A)。

A.授权批准制度B.业务流程制度

C.信息传递制度D.经济责任制度

9、下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是

(C)。

A、记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳

B、收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任

C、请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户

D、公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客

10、下列职务中,不属于不相容职务的是(D)。

A、授权业务与执行业务B、记录业务与审核业务

C、记录资产与保管资产D、授权业务与审核业务

11、货物验收控制制度的核心是(D)

A、对订单的控制

B、对购货询价、签订合同的控制

C、保管人员不得负责会计记录

D、保证所购货物符合预定的品名、数量和质量标准,明确有关

人员的经济责任

12、下列不属于不相容职务的有(B)

A、出纳与记账

君子忧道不忧贫。——孔丘

B、出纳与现金保管

C、财物保管与记账

D、业务经办与财物保管

二、多选题(共26分,每题2分)

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