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2025年审计制度实施细则 .pdfVIP

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去留无意,闲看庭前花开花落;宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

2025年审计制度实施细则

第一章总则

第一条【立项背景】

为了适应新时代的审计需求,加强政府与企业的信息公开和

透明度,确保资源的有效配置和增强风险管理能力,依据国家有

关法律和法规,制定本细则。

第二条【审计原则】

审计工作必须坚持公平、公正、公开的原则,依法独立开展

工作,并在审计过程中维护职业操守和必威体育官网网址义务。

第三条【审计职责】

审计机关应按照法定职责和权限,全面、深入地审查被审计

单位的财务状况、合规性和内部控制情况,发现问题并及时报

告。

第四条【审计标准】

审计机关在执行审计任务过程中,应严格遵守国家和行业的

审计准则和标准,确保审计工作的质量和可控性。

第五条【案件查办】

审计机关在发现重大违法违规事项时,应及时移送有关部门

进行查办,并积极配合相关部门的调查工作,保证涉案人员按照

有关法律法规接受法律制裁。

第二章审计组织

第六条【审计机关设置】

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穷则独善其身,达则兼善天下。——《孟子》

国家建立统一的审计机关,负责对政府、企事业单位以及其

他依法需要进行审计的组织进行审计工作。

第七条【审计机关职责】

审计机关负责编制、修订审计细则,指导、监督和检查各级

审计机构的工作。并向上级机关报告审计工作的进展情况和重大

问题。

第八条【审计机关权限】

审计机关有权根据需要,对被审计单位开展定期、不定期和

特殊审计,依法妥善处置审计中发现的问题。

第九条【审计机关必威体育官网网址】

审计机关对审计过程中获取到的相关信息,应保护其商业机

密和个人隐私,不得泄露给与审计无关的第三方。

第三章审计程序

第十条【审计计划】

审计机关在开展审计工作前,应制定审计计划,并报上级机

关审批,明确审计目标、时间表和资源配置。

第十一条【审计准备】

审计机关在实施审计计划前,应对被审计单位的背景和业务

情况进行调查和了解,确保审计工作的顺利进行。

第十二条【内部控制检查】

审计机关在审计过程中,应对被审计单位的内部控制情况进

行检查,并根据检查结果提出改进建议。

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以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

第十三条【资产负债核对】

审计机关应根据被审计单位提供的会计凭证和财务报表,核

对其资产负债情况的真实性和准确性,并发现错误和问题进行调

整。

第十四条【个案调查】

审计机关在发现涉嫌违法违规的个案时,应根据有关程序和

要求进行深入调查,并采取必要的措施予以解决。

第四章审计报告

第十五条【审计报告内容】

审计机关应根据审核结果和发现的问题编制审计报告,并明

确问题的性质、严重性和处理建议。

第十六条【审计报告发布】

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