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百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。——汉乐府
审计总监工作职责2025岗位职责(精选28篇)
审计总监工作职责2025篇1
1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;
2.负责编制年度审计,并对实际完成情况进行检查、总结;
3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督
制度、流程的规范实施;
4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对
公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控
制体系;
5.负责协助外部审计开展工作。
审计总监工作职责2023岗位职责篇2
1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;
2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管
理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报
告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;
3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续
跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;
4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、
调查取证等工作,落实审计整改意见。
审计总监工作职责2023岗位职责篇3
1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;
2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;
3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、
业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、
合理性、经济性进行评价;
4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、
合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建
议;
5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹
营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;
6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和
后续审计;
7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;
8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监
督和评价。
审计总监工作职责2023岗位职责篇4
1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;
2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;
4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪
审计;
7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。
审计总监工作职责2023岗位职责篇5
1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集
团审计项目计划。
2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业
务审计;
3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;
4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。
5、参与或主导各类舞弊案件的调查。
6、组织实施、配合开展专题风险管理
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