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2025年公司认证前质量体系评审末次工作会议内容记录 .pdfVIP

2025年公司认证前质量体系评审末次工作会议内容记录 .pdf

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先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹

会议记录表

会议名称公司认证前质量体系评审末次主持夏洛

工作会议

日期:2024.2.28时间:13:30-14:30地点:会议室

出席人员

(部门)

会议目的:

对公司质量体系评审结果进行总结,改正不足。

会议内容记录:

质管部部长黑莉汇报内审情况:

公司内审小组利用三天时间根据GSP现场指导原则并结合公司

实际制订的内审方案对公司各部门及岗位进行了全面检查内审,本次

内审末次会议对内审情况进行归纳总结。

通过内审,我们认为公司质量管理体系比较完善并能有效运行,

能够有效开展质量控制与质量保证活动,可以保证经营全过程的药品

质量。

公司组织机构完善,设有与经营规模相适应的组织机构和职能部

门,每个职能部门和岗位都有明确的质量职责,各部门能够在职责范

围内独立履行职责,开展相应的质量管理活动。

公司严格按GSP要求设置岗位并配置人员,组织多种形式的岗位

培训及在岗教育,人员及培训基本符合GSP规定要求。

公司按照GSP及其附录要求,并结合公司经营实际情况,制订了

符合公司实际的完整的质量管理体系文件,文件内容包括:药品质量

管理制度、部门及岗位职责、标准操作规程、各类档案、报告、记录

海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐

和凭证等内容。本次内审发现,《药品经营和使用质量监督管理办法》

已于2024年1月1日实施,公司质管部未能及时修订质量管理文件。

公司具有与药品经营规模相适应办公与储存场所,软硬件设施设

备完善并能正常运行,各项记录和档案基本符合GSP要求。

公司重视对计量器具、温湿度在线监测设备的校准和验证工作,

并制定验证管理制度和操作规程,各部门按有关制度及规定实施计量

及验证工作。本次内审发现,有个别温湿度记录变送器由于某些原因,

未能定期校准。

公司的药品经营计算机管理信息系统能覆盖企业药品经营购销

存全过程,并符合GSP要求,记录内容真实完整,相关数据相互衔接、

准确,能够实现经营药品的质量追溯。

公司计算机管理系统的使用严格按照各岗位人员授权,各岗位人

员凭各自的账号、密码登陆系统进行数据的录入、修改等相关操作。

公司采购人员能严格按照公司制订药品采购管理制度和操作规

程进行采购活动,严把药品经营第一关,确保药品来源渠道的合法性。

采购员按照规定及时制作采购订单,经采购负责人审核后,计算

机系统自动生成采购记录,作为药品收货验收的依据,采购记录按规

定进行保存。

所购进药品均有合法票据,财务部在进行货款支付前,核对随货

同行联,保证发票上的购销单位名称、金额、品名和付款流向、品名

相一致。

公司制订了药品收货、验收管理制度和标准操作规程,对采购到

货药品、销货退回药品进行逐批检查验收,确保入库药品质量。

保管养护人员严格按照公司有关管理制度和操作规程保管和养

护药品,做到药品与非药品分开存放,外用药与其它药品分开存放,

中药材、中药饮片分库存放,蛋白同化制剂、肽类激素专柜存放,含

特殊药品复方制剂专区存放。

公司制订药品销售管

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