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品质管理流程图.docVIP

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内部平常管理措施

文献编号

版本

A.0

IQC管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

材料入厂

材料入厂

仓库暂收置待检区

仓库暂收置待检区

开送检单

开送检单

按原则抽样

按原则抽样

IQC检查

IQC检查

检查成果定

检查成果定

有关部门决定NG

有关部门决定

OK

贴绿PASS标签

贴绿PASS标签

退货特采挑选贴蓝色标签贴红色标签贴黄色标签

退货

特采

挑选

贴蓝色标签

贴红色标签

贴黄色标签

仓库入仓置退货区

仓库入仓

置退货区

供应商

仓库

仓库

IQC

IQC

有关单位

有关单位

IQC

IQC、仓库

送货单据

收货单

送检单

MIL-STD-105EII抽样原则

IQC作业指导书

IQC检查汇报

MRB会议

MRB会签单

限期改善告知书

标识贴纸

MRB会签单

限期改善告知书

制定

审核

核准

内部平常管理措施

文献编号

版本

A.0

供应商品质控制管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

IQC检查中发现的来料异常

IQC检查中发现的来料异常

生产中发现的来料异常

试验中发现的来料异常

品质异常联络单

品质异常联络单

跟进答复成果

跟进答复成果

提出处理对策NNG

提出处理对策

知会采购部

知会采购部

OK

跟进改善成果NG

跟进改善成果

继续跟进供应商答复结案

继续跟进供

应商答复

结案

IQC

IPQC

QE/IQC工程师

供应商

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

来料检查规范书IQC来料不良检测汇报

IPQC巡拉作业指导书

试验汇报

品质异常联络单

改善处理汇报

品质异常联络单

制定

审核

核准

平常内部管理措施

文献编号

版本

A.0

制程控制(IPQC)管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

生产领料生产投产

生产领料

生产投产

IPQC查对物料

IPQC查对物料

NG

修理 OK

修理

OK

不良率较低FQC检测 NG

不良率较低

FQC检测

不良率较高NG

不良率较高

确认责任部门

确认责任部门

写纠正/防止措施OK NG

写纠正/防止措施

送首件确认

送首件确认

效果确认OK

效果确认

OK

IPQC检查结案

IPQC检查

结案

生产、工程分析原因

生产、工程分析原因

NGNG

OK

OK

批量生产

批量生产

制造部

制造部

IPQC

制造部

FQC

有关责任部门

有关责任部门

品质部(IPQC)

IPQC、制造部、工程部

制造部、工程部

品质部

领料单

排拉表、作业原则书

IPQC巡拉汇报/BOM

修理日报表

QC日报表

纠正/防止措施告知单

IPQC巡拉检查汇报

纠正/防止措施告知单

首件检查汇报

制定

审核

核准

平常内部管理措施

文献编号

版本

A.0

品质保证(QA)管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

成品包装OK

成品包装OK

送成品待检区

送成品待检区

开送检单

开送检单

按原则抽样

按原则抽样

QA检查

QA检查

OK

品质鉴定

品质鉴定

NG

OK

写纠正/防止措施

写纠正/防止措施

NG

验证措施盖QAPASS印章返工

验证措施

盖QAPASS印章

返工

OK

送仓库验收入库结案

送仓库验收入库

结案

制造部

制造部

制造部

QA

QA

有关单位

有关单位

品质部

制造部、仓库、品质部

成品送检单

MIL-STD-105EII抽样原则

QA检查汇报

返工汇报

纠正/防止措施告知单

再纠正/防止措施告知单

成品入库单

制定

审核

核准

平常内部管理措施

文献编号

版本

A.0

品质投诉处理管理流程图

生效日期

制定部门

品质部

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

投诉内容/项目

投诉内容/项目

查核内容属实

查核内容属实

则否

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