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北京2025年中级审计师《中级审计理论与实务》历年真题汇编(共84题精品.pdfVIP

北京2025年中级审计师《中级审计理论与实务》历年真题汇编(共84题精品.pdf

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学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎

2025年中级审计师《中级审计理论与

实务》历年真题汇编

(共84题)

1、“资料1”中,不符合内部控制要求的为()。

(不定项题)

A.生产、研发和投资等部门根据各自业务发展需要提出资金需求,交财务部门统筹制订统筹计

划。

B.以发行债券方式筹集资金时,报经总经理批准后执行。

C.重大投资项目决策前,需要进行可行性研究。

D.对外投资协议等原始文件由投资部集中管理,财务部门根据投资部的分析报告作出相关账务

处理。

试题答案:B

2、下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()。(多选题)

A.审查计提折旧的范围

B.验证固定资产的新增手续

C.将当年的折旧费用与以前年度折旧费用比较

D.检查固定资产账、卡的设置情况

E.查验固定资产的所有权

试题答案:B,D

3、下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是()。(多选题)

A.检查银行对账单

B.向存入款项的银行函证

C.获取银行定期存款存单

志不强者智不达,言不信者行不果。——墨翟

D.核对银行存款日记账与总账

E.分析定期存款占存款总额的比例

试题答案:A,B,C

4、下列各项中,可用于证实现金收支截止期正确的审计程序是:()(单选题)

A.对库存现金实施监督盘点

B.核对现金日记账和总账余额

C.审查资产负债表日前后一段时间的现金收支原始凭证

D.分析比较当年各月现金余额变动趋势的合理性

试题答案:C

5、针对“资料1”,丙公司内部控制措施中,最有助于防止购入过量或不必要设备的是:

(不定项题)

A.①

B.②

C.③

D.④

试题答案:A

6、在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是()。(单选题)

A.批准付款与签发付款支票

B.保管空白支票和银行预留印鉴

C.登记现金日记账和银行存款日记账

D.接受客户支票和批准注销客户的应收账款

试题答案:C

7、下列情形中,注册会计师应当对被审计单位的财务报表出具否定意见审计报告的是:(单选题)

A.被审计单位管理层拒绝向注册会计师出具管理层声明

操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰

B.错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性

C.未能就影响被审计单位财务报表公允反映的重大关联方交易事项获取充分适当的审计证据

D.在存在疑虑的情况下,注册会计师不能就被审计单位持续经营假设的合法性采取必要的审计

证据

试题答案:B

8、下列各项中,符合审计职业道德要求的是()。(单选题)

A.注册会计师对其能力进行广告宣传

B.审计人员根据被审计单位的意愿形成审计意见

C.审计人员的客观性受到严重影响时停止参与有关审计业务

D.审计人员知悉被审计上市公司内幕消息后告知亲属购买该公司股票

试题答案:C

9、下列各项中,属于审计机关业务部门工作职责的有()。(多选题)

A.签发审计报告

B.复核审计信息

C.指导监督审计组的审计工作

D.对审计决定书提出审

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