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第一章总则
第一条为加强公司涉密资质财务管理,确保涉密资金的安全、合规使用,提高财务管理水平,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及涉密资质的财务活动,包括资金收支、预算管理、会计核算、内部审计等。
第三条涉密资质财务管理应遵循以下原则:
1.遵守国家法律法规,严格执行财务管理制度;
2.保障公司涉密资质的合法权益,确保资金安全;
3.提高财务管理效率,降低财务风险;
4.透明公开,接受内部和外部监督。
第二章资金管理
第四条涉密资质资金的管理和使用,必须严格按照国家有关必威体育官网网址法规和公司内部管理规定执行。
第五条涉密资质资金的收支必须纳入公司财务统一管理,实行预算管理,确保资金使用的合规性。
第六条涉密资质资金的预算编制、审批、执行和监督,按照公司预算管理制度执行。
第七条涉密资质资金收支应通过正规渠道进行,严禁使用现金交易。
第八条涉密资质资金的支付,必须附有相应的审批手续和合法票据。
第九条涉密资质资金的使用,应遵循“合理、合规、高效”的原则,确保资金使用的合理性和效益。
第三章会计核算
第十条涉密资质的会计核算应严格按照国家会计制度进行,确保会计信息的真实、准确、完整。
第十一条涉密资质的会计凭证、账簿、报表等会计资料,应按照必威体育官网网址要求进行管理,确保其安全。
第十二条涉密资质的会计核算应定期进行审计,确保会计信息的真实性和准确性。
第十三条涉密资质的会计档案应按照国家档案管理法规进行管理,确保其完整性和安全性。
第四章内部审计
第十四条公司应设立内部审计部门,对涉密资质的财务活动进行定期和不定期的审计。
第十五条内部审计部门应按照国家审计法规和公司内部审计制度,对涉密资质的财务活动进行全面审查。
第十六条内部审计部门发现涉密资质财务管理中的问题,应及时向公司领导报告,并提出整改建议。
第十七条公司领导应对内部审计部门提出的整改建议予以重视,并督促相关部门及时整改。
第五章奖惩
第十八条对在涉密资质财务管理工作中表现突出的个人和部门,给予表彰和奖励。
第十九条对违反本制度规定,造成公司经济损失的,按照国家法律法规和公司相关规定追究责任。
第六章附则
第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
注:本制度根据国家相关法律法规和公司实际情况制定,如有变更,以必威体育精装版版本为准。
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