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管理课件KPMG全套内部培训教程5.pptxVIP

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管理课件KPMG全套内部培训教程5

目录

contents

KPMG公司及培训概述

财务管理基础

税务筹划与合规

企业内部控制与风险管理

审计与鉴证服务

商业计划与战略规划

KPMG公司及培训概述

01

CATALOGUE

国际知名会计师事务所

KPMG是一家国际知名的会计师事务所,提供审计、税务和咨询等服务。

全球化运营

KPMG在全球范围内拥有广泛的分支机构和客户基础,具备丰富的国际经验和专业知识。

行业领先地位

KPMG在会计、审计和咨询领域处于领先地位,以其高质量的服务和专业的团队而著称。

通过培训,使员工掌握必威体育精装版的会计、审计和咨询技能,提高工作效率和质量。

提升员工专业技能

培训有助于员工了解行业动态和必威体育精装版趋势,增强对市场和客户的洞察力。

拓展员工视野

培训不仅是技能传授,也是公司文化和价值观的传递过程,有助于增强员工对公司的认同感和归属感。

促进公司文化建设

介绍会计与审计的基本概念、原则和方法,帮助员工建立扎实的专业基础。

会计与审计基础

财务报表分析

企业内部控制与风险管理

行业前沿动态

讲解财务报表的构成和分析方法,培养员工对财务数据的理解和分析能力。

探讨企业内部控制和风险管理的理论和实践,提高员工对企业运营中潜在风险的识别和应对能力。

分享会计、审计和咨询领域的必威体育精装版动态和趋势,帮助员工把握行业发展方向。

财务管理基础

02

CATALOGUE

利润表分析

分析利润表各项数据,揭示企业盈利能力和经营成果,为投资者和债权人提供决策依据。

资产负债表分析

通过解读资产负债表,了解企业的资产、负债及所有者权益状况,评估企业的偿债能力和财务稳定性。

现金流量表分析

通过对现金流量表的分析,掌握企业现金流入流出情况,评估企业的支付能力和流动性风险。

明确成本的定义和分类,为后续成本管理打下基础。

成本概念及分类

成本核算方法

成本控制措施

介绍常用的成本核算方法,如分批法、分步法等,帮助企业准确核算产品成本。

探讨有效的成本控制措施,如制定成本预算、实施标准成本制度等,降低企业成本支出。

03

02

01

详细介绍预算编制的流程和方法,指导企业合理制定预算计划。

预算编制流程

阐述预算执行过程中的监控措施和调整方法,确保预算计划的有效实施。

预算执行与监控

分析预算执行情况,对预算差异进行解释和评估,为企业决策提供有力支持。

预算分析与考核

税务筹划与合规

03

CATALOGUE

1

2

3

包括税法体系、税收种类、税收征管等方面的基本规定。

税务法规概述

针对近年来国家出台的一系列税收优惠政策,进行深入浅出的解读,帮助企业和个人正确理解政策,合理利用政策。

必威体育精装版税收政策解读

结合具体案例,分析税务法规在实际操作中的应用,提供具有指导意义的操作建议。

税务法规与实务操作指南

03

税务筹划技巧

分享一些实用的税务筹划技巧,如合理规避税收风险、提高税收筹划效率等,帮助企业和个人更好地进行税务筹划。

01

税务筹划基本原则

介绍税务筹划的合法性、合理性、经济性等基本原则,引导企业和个人树立正确的税务筹划观念。

02

税务筹划方法

详细介绍常见的税务筹划方法,如利用税收优惠政策、合理安排交易结构、降低税负等,并结合实例进行分析。

税务合规性概述

01

阐述税务合规性的概念、意义及重要性,强调企业和个人应遵守税收法规,诚信纳税。

税务风险识别与评估

02

介绍如何识别和评估潜在的税务风险,包括税收政策风险、税收征管风险、企业经营风险等。

税务风险防范措施

03

提出针对性的税务风险防范措施,如建立健全内部控制制度、加强税收政策学习、积极与税务机关沟通等,以确保企业和个人的税务安全。

企业内部控制与风险管理

04

CATALOGUE

建立合规性管理制度

制定合规性管理政策,明确合规性目标和要求,确保企业经营活动的合法合规。

审计与鉴证服务

05

CATALOGUE

确定审计目标、范围和时间表,分配审计资源。

识别被审计单位的关键业务流程和潜在风险,评估其影响程度和可能性。

对被审计单位的内部控制进行测试,确定其有效性。

通过检查、观察、询问和函证等程序,获取充分、适当的审计证据。

审计计划

风险评估

控制测试

实质性程序

包括财务报表审计、内部控制审计、合规性审计等。

鉴证服务内容

接受委托、计划鉴证工作、实施鉴证程序、出具鉴证报告。

鉴证服务流程

某公司财务报表审计,发现存在重大错报风险,审计师采取相应措施降低风险并出具审计报告。

案例一

某企业内部控制审计,发现内部控制存在缺陷,审计师提出改进建议并协助企业完善内部控制体系。

案例二

某上市公司合规性审计,发现存在违规行为,审计师及时报告并协助监管部门进行调查处理。

案例三

商业计划与战略规划

06

CATALOGUE

包括市场分析、竞争分析、目标设定、营销策略

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