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采购部采购流程管理制度
附表七
合同审查批准单
合同编号:
合同名称:
合同标的物:
产品(承揽)单价/合同总额:
¥:元(人民币:元整)。
招(评)标状况:
详见报价及合同。
合同洽谈人:
公司律师意见:
技术副总意见:
分管副总意见:
分管财务副总意见:
公司总经理意见:
附表八
资金支出审批单
部门名称年月日
序号
工程名称
支付依据
合同金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总经理:
财务副总
分管副总:
财务审核:
合计金额大写:
¥:
经办人:部门负责人:复核人:
附表九
付款申请审批单
合同编号:
合同名称:
付款依据:
合同金额、已付款额:申请付款方式、付款金额:
合同金额:¥元;
已付款额:¥元;
申请付款金额:¥元;质保金:;
本次申请付款大写:
合同洽谈人:
分管副总意见:
财务副总意见:
总经理意见:
物控在接到审批好的《请购单》后依据《请购单》上物料信息准时
相关制度
江苏斯穆-碧根柏金属制品有限公司相关通知及规定。
江苏斯穆-碧根柏金属制品有限公司员工手册。
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