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采购部采购流程管理制度.docxVIP

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采购部采购流程管理制度

附表七

合同审查批准单

合同编号:

合同名称:

合同标的物:

产品(承揽)单价/合同总额:

¥:元(人民币:元整)。

招(评)标状况:

详见报价及合同。

合同洽谈人:

公司律师意见:

技术副总意见:

分管副总意见:

分管财务副总意见:

公司总经理意见:

附表八

资金支出审批单

部门名称年月日

序号

工程名称

支付依据

合同金额

已付金额

申请金额

审批

备注

总经理:

财务副总

分管副总:

财务审核:

合计金额大写:

¥:

经办人:部门负责人:复核人:

附表九

付款申请审批单

合同编号:

合同名称:

付款依据:

合同金额、已付款额:申请付款方式、付款金额:

合同金额:¥元;

已付款额:¥元;

申请付款金额:¥元;质保金:;

本次申请付款大写:

合同洽谈人:

分管副总意见:

财务副总意见:

总经理意见:

物控在接到审批好的《请购单》后依据《请购单》上物料信息准时

相关制度

江苏斯穆-碧根柏金属制品有限公司相关通知及规定。

江苏斯穆-碧根柏金属制品有限公司员工手册。

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