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操千曲尔后晓声,观千剑尔后识器。——刘勰
内审、内控、公司之间的关系
内审、内控、公司之间的关系
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为
对该组织的活动进行审查和评价的一种服务,目的是协助组织的管理
成员有效地履行他们的职责,控制成本费用,达到服务于企业管理,
最大限度地提高经济效益。你知道内审、内控、公司之间有什么关系
吗?下面是yjbys小编为大家带来的内审、内控、公司之间的关系的知
识,欢迎阅读。
一、问题的提出
改革开放以来,国有企业以现代企业制度为载体的产权制度改革
和创新已经取得世人瞩目的成果,中国银行、中石化、中石油等特大
型国有企业纷纷进行了股份制改造,开始登陆国内和国际资本市场。
当前,外部监管不得力、内部治理不到位,不仅是国有企业在现代企
业制度建立过程中的基本国情,也是国际资本市场发展中面临的最大
挑战;一些会计舞弊、粉饰报表等欺骗投资者的行为,不仅损害了投资
者的利益,也严重动摇了投资者的信心和资本市场的公信力基础。因
此,公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们认识
到只有建立一套完整的治理系统,才能彻底解决舞弊、管理不当的问
题。在这一系统中,内部审计与内部控制是必不可少的组成部分。
二、内部审计、内部控制、公司治理三者释义
内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为
对该组织的活动进行审查和评价的一种服务,目的是协助组织的管理
成员有效地履行他们的职责,控制成本费用,达到服务于企业管理,
最大限度地提高经济效益。顺应内部审计理论及实务的变化,国际内
部审计师协会(IIA)在1999年对内部审计重新定义,即“内部审计是用
来增加组织价值和改善组织运营的独立、客观的保证和咨询活动。它
以系统的、专业的方法对风险管理、控制及治理过程的有效性进行评
价和改善,帮助组织实现其目标。”这一新定义将内部审计的范围延
伸到风险管理和公司治理,认为内部审计是针对风险管理、控制及治
志不强者智不达,言不信者行不果。——墨翟
理过程的有效性进行评价和改善所必需的。
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于2008年7月联合发
布了《企业内部控制基本规范》(征求意见稿)。该规范将于2009年7
月1日起首先在上市公司范围内实施,并鼓励非上市的其他大中型企
业执行。根据该规范,内部控制是由董事会、管理层和全体员工共同
实施的、旨在合理保证实现企业经营管理基本目标的一系列控制活动。
内部控制的目标包括:企业战略,经营的效率和结果,财务报告及管
理信息的真实、可靠和完整,资产的安全完整,遵循国家法律法规和
有关监管要求。
公司治理,从狭义的角度进行理解,是指所有者主要是股东对经
营者的一种监督与制衡机制。即通过一种制度安排,来合理地配置所
有者与经营者之间的权利与责任关系。若从广义角度进行理解,是指
包含法律、文化等在内的有关企业控制权和剩余索取权分配的一整套
制度安排,其决定企业目标的实现。从主要功能上来说,公司治理的
范围可以包括:股东、董事会(决策者);管理阶层(执行者);审计人员(包
括内部审计人员及外部审计人员等监督者);其他利益关系人(如顾客、
供应商、债权人及员工等影响者)。从这个角度来讲,内部审计人员应
该在公司治理中占有一席之地。因为沟通公司治理各功能主体的重要
工具就是会计信息系统。因此,会计信息系统本身是公司治理结构的
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