网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

医院财务有哪些规章制度.docxVIP

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

PAGE

1-

医院财务有哪些规章制度

一、财务管理制度

(1)医院财务管理制度旨在确保医院财务活动的规范性和透明度,遵循国家相关法律法规,结合医院实际情况,制定了严格的财务管理制度。根据《医疗机构财务管理办法》,医院年度预算总额需在年度开始前进行编制,并经医院管理层审批后执行。例如,某大型综合医院2020年度预算总额为10亿元人民币,其中医疗收入预算为7亿元,药品收入预算为2亿元,其他收入预算为1亿元。通过严格的预算管理,医院在2020年实际收入达到预算的95%,有效控制了成本。

(2)医院财务管理制度对收入管理有明确规定,要求所有收入必须及时、准确、完整地入账。例如,某医院在2021年第一季度,通过严格执行收入管理制度,共实现医疗收入2.5亿元,药品收入1.2亿元,其他收入0.3亿元。医院财务部门定期对收入情况进行核对,确保收入的真实性和合法性。此外,医院还建立了收入预警机制,对异常收入进行及时调查和处理。

(3)医院财务管理制度强调成本控制的重要性,要求各部门在保证医疗服务质量的前提下,严格控制成本支出。例如,某医院在2020年对药品采购环节进行改革,通过引入竞争机制,降低药品采购成本,全年药品采购成本较2019年降低了5%。同时,医院对能源消耗、设备维护等成本进行精细化管理,通过优化资源配置,降低运营成本。据统计,2020年医院总成本较2019年降低了3%,有效提升了医院的经济效益。

二、资金使用与报销制度

(1)医院资金使用与报销制度严格遵循国家财务管理制度和医院内部规定,确保资金的安全、合规和高效使用。该制度要求所有资金支出必须经过严格的审批流程,包括部门申请、预算审核、财务审批等多个环节。例如,某医院在2021年度共审批资金支出1000万元,其中医疗设备购置500万元,人员工资300万元,其他支出200万元。通过审批流程,医院确保了资金使用的合理性和合规性。

(2)报销制度方面,医院制定了详细的报销流程和标准,包括差旅费、办公用品费、会议费等各项费用报销的具体规定。例如,差旅费报销需提供详细的行程单、住宿费发票、交通费票据等,且住宿费标准不超过当地政府规定的上限。2021年,某医院共处理差旅报销申请500余次,通过严格的审核,确保了报销的真实性和合理性。此外,医院还定期对报销流程进行优化,提高报销效率。

(3)医院资金使用与报销制度还强调内部审计和监督的重要性。医院内部审计部门定期对资金使用和报销情况进行审计,确保各项财务活动符合制度规定。例如,2021年某医院内部审计部门对100份报销单据进行了抽样审计,发现其中5份存在不符合规定的情况,并及时对相关责任人进行了处理。通过内部审计和监督,医院有效防范了财务风险,保障了医院资金的安全和合规使用。同时,医院还定期组织财务知识培训,提高全体员工的财务素养和风险意识。

三、会计核算与审计制度

(1)医院会计核算与审计制度严格遵循国家会计准则和行业规范,确保会计信息的真实、准确、完整。医院设立了专门的会计核算部门,负责日常的财务核算工作。例如,某医院在2020年度共处理各类会计凭证5万份,涉及金额超过20亿元。会计部门严格执行会计核算流程,确保每一笔交易都有据可查,每一项财务数据都准确无误。

(2)审计制度方面,医院建立了内部审计和外部审计相结合的审计体系。内部审计部门定期对医院的财务报表、内部控制、风险管理等方面进行审计,及时发现和纠正财务问题。例如,2021年内部审计部门对医院财务报表进行了全面审计,发现了几项会计处理上的偏差,并提出了改进建议。同时,医院每年还会邀请外部审计机构进行年度审计,确保审计的独立性和公正性。

(3)医院会计核算与审计制度还包括对特殊项目的专门审计程序。例如,医院对药品采购、医疗设备购置等重大支出项目实施专项审计,以确保资金使用的合规性和效益性。在2020年,针对药品采购环节的专项审计发现,通过优化采购流程,医院在保证药品质量的前提下,节约了成本超过10%。此外,医院还定期对内部控制制度进行评估,确保内部控制的有效性,降低财务风险。

文档评论(0)

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档