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2024年税务内部审计工作总结 .pdfVIP

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2024年税务内部审计工作总结--第1页

2024年税务内部审计工作总结

一、工作概况

2024年是税务内部审计工作的重要一年,全年共开展了各类

审计活动350次,涉及面广,覆盖了全省范围内的税务系统。审

计工作主要集中在纳税人合规情况、税务系统内部管理和绩效评

估三个方面。通过深入开展内部审计,能够有效推动税务系统的

规范运作,提升内部管理水平,加强对纳税人的监管与服务,实

现税务事业的可持续发展。

二、纳税人合规情况审计

今年我们紧密围绕实施税收法规,全面推进税务管理现代

化,加大了对纳税人合规情况的审计力度。通过开展纳税人自主

申报、税务审查抽查和自查自纠等审计活动,深入了解纳税人纳

税行为,发现和解决问题,推动纳税人全面遵法守规。审计结果

显示,今年纳税人合规情况整体较好,但仍存在少数纳税人存在

偷漏税、虚开发票等违法行为。我们将继续加大力度,强化纳税

人守法教育,提升纳税人合规意识,加大对违法行为的打击力

度,进一步促进税收征管的规范化。

三、税务系统内部管理审计

税务系统的内部管理对于税收征管具有重要意义,今年我们

在内部管理方面开展了一系列审计活动,主要包括税务收入核

算、内部控制、业务流程以及人员管理等方面的审计。审计结果

反映了税务系统内部管理水平的整体提升,但也发现了一些问

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题,如部分岗位的职责不明确、管理流程不规范等。通过审计工

作,我们与相关部门积极沟通,提出了相应的整改措施,并取得

了良好的效果。下一步,我们将继续加强对税务系统内部管理的

审计工作,进一步完善制度建设,提高内部管理水平,为税务系

统的发展提供有力支持。

四、绩效评估审计

为了加强税务系统内部管理,我们在2024年重点开展了绩效

评估审计工作。通过审计活动,对税务系统各个部门的绩效指标

进行了全面评估,并对绩效考核制度的合理性和有效性进行了审

核。审计结果显示,今年税务系统绩效评估整体较好,但仍存在

指标不明确、考核标准不合理等问题。我们建议相关部门进一步

细化考核指标,优化绩效评估办法,为提高税务系统绩效水平提

供有效保障。

五、总结与展望

2024年税务内部审计工作取得了一定的成绩,但也面临着一

些挑战。未来,我们将进一步加强内部审计工作的规范性和有效

性,提高审计质量和效益。同时,加强对新税收政策的研究和理

解,加强与各相关部门的沟通与合作,提升税务内部审计的专业

水平和能力水平。我们相信,在全省税务系统的共同努力下,税

务内部审计工作将会取得更大的成绩,为税务事业的可持续发展

做出更大的贡献。

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