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二零二四年度内部控制规范与行政事业单位内部监督合同2篇.docxVIP

二零二四年度内部控制规范与行政事业单位内部监督合同2篇.docx

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甲方:XXX

乙方:XXX

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RESUME

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二零二四年度内部控制规范与行政事业单位内部监督合同1

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同范围

2.合同主体

2.1甲方

2.2乙方

3.合同内容

3.1内部控制规范

3.1.1内部控制体系

3.1.2风险评估与控制

3.1.3内部审计

3.1.4内部监督机制

3.2行政事业单位内部监督

3.2.1监督内容

3.2.2监督方式

3.2.3监督程序

4.合同期限

4.1合同起始日期

4.2合同终止日期

5.合同履行

5.1甲方义务

5.2乙方义务

6.合同费用

6.1费用总额

6.2付款方式

6.3付款时间

7.合同变更与解除

7.1合同变更

7.2合同解除

8.违约责任

8.1甲方违约责任

8.2乙方违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.合同生效

10.1合同生效条件

10.2合同生效日期

11.合同附件

11.1附件一:内部控制规范

11.2附件二:行政事业单位内部监督方案

12.合同签署

12.1签署地点

12.2签署日期

13.合同备案

13.1备案机关

13.2备案时间

14.其他约定

第一部分:合同如下:

1.合同概述

1.1合同背景

本合同签订于二零二四年,甲方为[甲方全称],乙方为[乙方全称]。鉴于甲方[甲方单位性质]需要建立健全内部控制体系,提高财务管理水平,乙方愿意提供专业的内部控制规范与行政事业单位内部监督服务。

1.2合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在内部控制规范与行政事业单位内部监督方面的权利、义务和责任,确保内部控制体系的有效运行,提高财务管理水平和行政事业单位内部监督效率。

1.3合同范围

本合同适用于甲方单位在内部控制规范与行政事业单位内部监督方面的各项活动,包括但不限于财务、人事、采购、资产、项目等管理领域。

2.合同主体

2.1甲方

甲方全称:[甲方全称]

甲方地址:[甲方地址]

甲方联系人:[甲方联系人]

甲方联系电话:[甲方联系电话]

2.2乙方

乙方全称:[乙方全称]

乙方地址:[乙方地址]

乙方联系人:[乙方联系人]

乙方联系电话:[乙方联系电话]

3.合同内容

3.1内部控制规范

3.1.1内部控制体系

乙方将为甲方建立一套完善的内部控制体系,包括组织架构、职责分工、授权审批、风险识别与评估、内部控制措施等。

3.1.2风险评估与控制

乙方将协助甲方进行风险评估,识别潜在风险,制定相应的风险控制措施,确保风险得到有效控制。

3.1.3内部审计

乙方将负责对甲方内部控制体系进行定期审计,确保内部控制的有效性和合规性。

3.1.4内部监督机制

乙方将协助甲方建立内部监督机制,对内部控制执行情况进行监督,确保内部控制措施得到有效执行。

3.2行政事业单位内部监督

3.2.1监督内容

乙方将对甲方财务、人事、采购、资产、项目等管理领域的内部控制进行监督,确保各项活动符合相关法律法规和政策要求。

3.2.2监督方式

乙方将通过现场检查、查阅文件、访谈等方式进行监督。

3.2.3监督程序

乙方将按照约定的监督程序进行监督,确保监督工作有序、高效地进行。

4.合同期限

4.1合同起始日期

本合同自双方签署之日起生效。

4.2合同终止日期

本合同期限为一年,自合同生效之日起计算。

5.合同履行

5.1甲方义务

甲方应按照合同约定支付乙方服务费用,配合乙方进行内部控制规范与行政事业单位内部监督工作。

5.2乙方义务

乙方应按照合同约定提供内部控制规范与行政事业单

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