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二零二四年度内部控制规范与行政事业单位内部控制审计及培训合同3篇.docxVIP

二零二四年度内部控制规范与行政事业单位内部控制审计及培训合同3篇.docx

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甲方:XXX

乙方:XXX

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RESUME

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二零二四年度内部控制规范与行政事业单位内部控制审计及培训合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.合同标的

2.1内部控制规范编制

2.2内部控制审计

2.3内部控制培训

3.合同期限

3.1合同开始日期

3.2合同结束日期

4.合同金额

4.1合同总金额

4.2付款方式

4.3付款时间

5.内部控制规范编制

5.1规范编制范围

5.2规范编制内容

5.3规范编制标准

5.4规范编制进度

6.内部控制审计

6.1审计范围

6.2审计内容

6.3审计标准

6.4审计进度

7.内部控制培训

7.1培训对象

7.2培训内容

7.3培训方式

7.4培训时间

8.质量要求

8.1内部控制规范编制质量要求

8.2内部控制审计质量要求

8.3内部控制培训质量要求

9.违约责任

9.1合同双方违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约责任追究

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

13.合同附件

13.1附件一:内部控制规范编制大纲

13.2附件二:内部控制审计方案

13.3附件三:内部控制培训计划

14.其他约定

14.1合同未尽事宜另行协商

14.2合同解释权归合同双方共同所有

14.3合同签订日期

第一部分:合同如下:

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方:[甲方全称]

乙方:[乙方全称]

1.2合同双方地址

甲方地址:[甲方详细地址]

乙方地址:[乙方详细地址]

1.3合同双方法定代表人

甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]

1.4合同双方联系方式

甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]

乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]

第二条合同标的

2.1内部控制规范编制

乙方将根据甲方需求,编制符合国家相关法律法规和行政事业单位内部控制要求的内部控制规范。

2.2内部控制审计

乙方将对甲方内部控制体系进行审计,包括但不限于财务、运营、合规等方面,确保内部控制的有效性和合规性。

2.3内部控制培训

乙方将为甲方提供内部控制相关的培训服务,包括内部控制理论、实务操作等,提升甲方内部控制意识和能力。

第三条合同期限

3.1合同开始日期

合同自双方签字盖章之日起生效,合同开始日期为[具体日期]。

3.2合同结束日期

合同期限为[具体期限],合同结束日期为[具体日期]。

第四条合同金额

4.1合同总金额

本合同总金额为人民币[金额]元整。

4.2付款方式

(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总金额的[比例]%作为预付款;

(2)内部控制规范编制完成后,甲方支付合同总金额的[比例]%;

(3)内部控制审计完成后,甲方支付合同总金额的[比例]%;

(4)内部控制培训结束后,甲方支付合同总金额的[比例]%。

4.3付款时间

甲方应在每个付款节点前[具体天数]内支付相应款项。

第五条内部控制规范编制

5.1规范编制范围

内部控制规范编制范围包括但不限于甲方的财务、采购、销售、人力资源等关键业务流程。

5.2规范编制内容

内部控制规范编制内容应包括但不限于内部控制目标、原则、控制措施、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。

5.3规范编制标准

内部控制规范编制应遵循国家相关法律法规、行政事业单位内部控制规范以及行业最佳实践。

5.4规范编制进度

内部控制规范编制进度如下:

(1)[具体日期]前完成内部控制规范编制大纲的编制;

(2)[具体日期]前完成内部控制规范初稿的编制;

(3)[具体日期]前完成内部控制规范评审及修改;

(4)[具体日期]前完成内部控制规范终稿的编制。

第六条内部控制审计

6.1审计范围

内部控制审计范围包括但不限于甲方的财务报告、内部控制制度、业务流程、信息系统等。

6.2审计内容

内部控制审计内容应包括但不限于内部控制设计、内部控制执行、内部控制监督等方面。

6.3审计标准

内部控制审计标准应遵循国家相关法律法规、行政事业单位内部控制规范以及行业最佳实践。

6.4审计进度

内部控制审计进度如下:

(1)[具体日期]前完成内部控制审

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