网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

科研经费报销规范.ppt

  1. 1、本文档共31页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

科研经费报销规范财务处主页登录财务处http://网页路径:学院主页-管理机构-财务处如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目财务信息查询平台报销信息通过财务查询平台查询,先注册后登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏“关于财务信息查询系统启用的通知”。一、科研经费报销的一般要求报销凭据的要求科研项目经费报销时,须持有有效票据(发票上须有税务部门或财政部门票据监制章,抬头写我院的单位名称“广东食品药品职业学院”,在报销年份内开具)或符合规定的其他付款凭据。财务处不予受理的票据对国家公布作废的票据及不真实的凭证,财务处不予受理,如:《中国人民解放军通用收费票据》只能作为解放军内部结算使用,不得作为服务业发票使用。如果解放军单位对外从事餐饮、住宿、租赁等业务的,必须开具地税局监制的发票。不可作为报销票据一、科研经费报销的一般要求发票的粘贴使用财务处统一印制的“报销粘贴单”,同一类别的票据粘贴在一张“粘贴单”,从右往左排列整齐粘贴。发票的粘贴(1)拿到粘贴单,请先对折粘贴单发票的粘贴(2)非粘贴区域03粘贴区域02装订线区域不准粘贴,只能在装订线以外的区域粘贴。01发票的粘贴(3)原始凭据贴在粘贴单的左上角,除在原始票据背面列明事项外,请在右下角写附单张数和金额。发票的粘贴(4)多张原始单据分类整齐贴在粘贴单上,从右到左,从上到下。即是:先靠右粘贴最下面的发票,再左移粘贴上面的发票。附在背面列明审批事项的原始票据应粘在最底层。正确的粘贴法不正确的粘贴法报销单的书写01在票据的背面注明用途、经费本的财务编号(下达经费在正面的右上角,配套经费在背面的左上角),并有经手人、项目负责人签名,如经手人同为项目负责人,则须有其他课题组成员的签名。若为同一类别的多张票据,则在最后一张票据后面书写以上内容,并注明“发票共*张、共*元”。02说明:财务编号的意义,如“301009A0801”,A表示是院级课题,若是B则表示纵向课题,C是横向课题,P是配套经费,T是科研团队经费。03一、科研经费报销的一般要求一、科研经费报销的一般要求项目经费本的记录经手人在项目经费本上按开支的类别依次填写“报销日期”、“报销内容”、“报销金额”(余额不用填写)、“报销人签名”,并找相应人员在“项目负责人”、“所在部门”签名。一、科研经费报销的一般要求特殊支出的审核要求的士费、招待费、副高职称以下人员乘坐飞机票或其他特殊开支均需院长签批。一、科研经费报销的一般要求付款方式同类项目报销金额超过1000元,原则上不得领取现金,需开支票或汇款转账。需开支票或汇款转账的支出,除在发票后签名外,还需填写“广东食品药品职业学院经费使用审批表”,在背面写清对方单位的用户名、开户行、账号等信息。广州市内的单位原则上开支票,市外的单位汇款转账。一、科研经费报销的一般要求其他要求一般凭发票开支票或汇款转账,若是先付款再索取发票的,必须保证付款后能及时取到发票。办理程序是:先填写“广东食品药品职业学院经费使用审批表”办理审批,凭“经费使用审批表”付款,交付支票时或汇款后索取发票,再办理发票审批手续,并带上经费本交回财务处核销。劳务费发放对象为直接参与项目研究的在校研究生和其它课题组临时聘用人员,无固定收入的人员。纵向课题、配套经费、横向课题的劳务费总支出不得超过总经费的10%,实际提取时到位经费提取,院级课题原则上不能支出劳务费。劳务酬金须按有关规定(每人每次领取劳务费超过800元)缴纳个人所得税,并在经费本中扣除。说明:与纵向课题、配套经费的劳务费报销流程的区别在于横向课题劳务费无论金额大小,无需科研处、人事处、主管院长审批。二、几种特殊开支的报销流程纵向课题劳务费报销流程图报销人在科研处网站上下载并填写“纵向课题劳务费发放明细表”,逐项填写“经费本”课题负责人签字交财务处报销<500元≥500元科研处审批人事处审批财务处审批主管院长审批≥10000元院长审批横向课题劳务费报销流程图报销人在科研处网站上下载并填写“横向课题劳务费发放明细表”,逐项填写“经费本”课题负责人签字交财务处报销<500元≥500元财务处审批院长审批二、几种特殊开支的报销流程课题组提成只有横向课题结题后才可提成,按实际到院的科研经费提取,其金额以课题组的结余额为限,其中专职教师、行政人员比例20%,专职科研人员15%。课题组

提成程图报销人在科研处网站上下载并填写“横向课题经费提成审批表”,填写“经费本”课题负责人签字科研处审核财务处审核主管院长审批交财务处报销二、几种特殊开支的报销流程专

文档评论(0)

shaoye348 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档