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内部审核管理程序2023年RBT214机动车检验机构管理体系文件--第1页内部审核管理程序2023年RBT214机动车检验机构管理体系文件--第1页
XXX机动车检验机构
2023年机动车检验机构管理体系文件
说明:根据RBT214:2017版编制而成
文件编制编制日期年03月10日□总经理□管代
文件接□行政部□品质部
文件审核审核日期2005年03月06日收部门□物流部□财务部
文件批准批准日期2005年03月10日□业务部□
文件编号受控状态接收人员
发布日期2023年03月12日☑受控□非受控发放编号
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文件更改履历表
序号更改人更改原因更改内容版本号
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内部审核管理程序
1目的
验证管理体系运行的符合性和有效性,改进和完善管理体系。
2适用范围
适用于管理体系内部审核。
3职责
3.1质量负责人是执行本程序的责任人,负责制订年度内审计
划,策划和组织内部审核。
3.2审核组长负责审核实施计划并组织实施。
3.3内审员审核员在审核组长的领导下,负责具体审核活动。
4程序
4.1年度内部审核计划制定
4.1.1年初质量负责人根据上一年度管理体系运行和内审情
况及管理层要求,制定本年度内部审核计划,填写《年度内部审核计
划》,计划要覆盖管理体系中的全部条款和所有部门及活动场所。
4.1.2内审周期为:每12个月进行一次全面审核,内审计划
报检测机构负责人批准后实施。
4.2内部审核准备
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