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财务合规与内部审计;财务合规与内部审计概述
财务合规管理体系
内部审计流程与方法
财务合规与内部审计协同
风险识别、评估与应对
案例分析与实践经验分享;财务合规与内部审计概述;财务合规;预防舞弊;内部审计应遵循国家相关法律法规的要求,如《中华人民共和国审计法》等。;财务合规管理体系;制度建设与执行;通过内部审计等手段,识别公司财务活动中可能存在的合规风险点。;内部控制机制;定期对公司员工进行财务合规培训,提高员工的合规意识和风险意识。;内部审计流程与方法;审计计划制定;收集审计证据;;根据审计报告中的建议,制定改进措施并付诸实施,以提高财务管理水平和内部控制效果。;财务合规与内部审计协同;;;对于内部审计发现的问题,及时制定整改措施并督促落实,确保问题得到及时解决。;持续改进与优化;风险识别、评估与应对;;确定评估目标、收集信息、分析风险、确定风险等级和制定措施。;风险应对策略制定;风险监控与报告机制;案例分析与实践经验分享;;在合规性审计中,审计人员应重点关注财务报表、业务记录、内部控制等方面,采用抽样审计与详细审计相结合的方法。;挑战、问题及其解决方案;内部审计外包趋势;谢谢您的观看
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