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2024年审计部年度工作总结(6).docxVIP

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2024年审计部年度工作总结(6)

一、2024年审计工作概述

(1)2024年,我国审计部紧紧围绕国家发展战略和重大政策措施,深入开展了一系列审计工作。全年共完成审计项目1000余项,涉及中央和地方各级政府部门、企事业单位以及金融机构等多个领域。其中,对中央财政预算执行情况的审计,共发现违规违纪问题200余项,涉及金额近50亿元。通过对国有企业经营管理的审计,我们发现部分企业存在内部控制薄弱、资产损失等问题,涉及金额达数十亿元。

(2)在经济责任审计方面,我们重点关注了领导干部经济责任履行情况,对1000余名领导干部进行了经济责任审计。审计结果显示,部分领导干部存在履职不到位、决策失误等问题,对经济责任审计发现的问题,我们已经及时向相关部门进行了反馈,并督促整改。此外,我们还对政府部门和公共资金进行了专项审计,确保了公共资金的合理使用和有效监管。

(3)在应对风险挑战方面,审计部加强了对金融领域、投资领域以及重点行业的审计力度。在金融审计方面,我们对多家金融机构进行了全面审计,揭示了金融风险隐患,为监管部门提供了决策依据。在投资审计方面,我们对重大投资项目进行了跟踪审计,确保了投资项目的合规性和效益性。通过这些审计工作,我们不仅提升了审计工作的质量和效率,也为维护国家经济安全和社会稳定做出了积极贡献。

二、审计工作完成情况

(1)2024年,审计部在全面完成年度审计任务的同时,持续深化审计监督,确保了审计工作的全面性和有效性。在中央预算执行审计中,我们完成了对各级预算执行情况的全面审查,涉及中央财政拨款项目2000余个,审查金额超过1000亿元,发现并纠正了多项违规资金使用问题。同时,对中央直属国有企业进行了专项审计,覆盖了国有资本运营、企业财务状况、内部控制等多个方面,审查了500多家企业,发现并督促整改问题超过1000项。

(2)在地方审计方面,我们完成了对31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的财政预算执行情况审计,审查了各级地方政府预算执行情况,涉及预算资金超过15000亿元。此外,我们还对地方政府性债务进行了全面审计,对超过1000个地方政府债务项目进行了风险评估,确保了地方政府债务风险在可控范围内。在民生领域,我们重点关注了社会保障、教育、医疗等领域的资金使用情况,对超过200个民生项目进行了审计,保障了民生资金的安全和有效使用。

(3)在经济责任审计方面,我们对1000余名领导干部进行了经济责任审计,涵盖了各级政府部门、企事业单位的领导干部。审计过程中,我们重点关注了领导干部的经济决策、资金管理、项目执行等方面的责任履行情况,发现并移送违纪违法线索200余件,涉及金额数十亿元。此外,我们还对国有企业、金融机构的领导干部进行了经济责任审计,强化了对国有资产的监管,提高了国有企业的经济效益。在审计过程中,我们还积极推进审计信息化建设,运用大数据、人工智能等技术手段,提高了审计工作的效率和准确性。

三、审计发现的主要问题及改进措施

(1)在2024年的审计工作中,我们发现部分地方政府存在财政资金管理不规范、预算执行不到位的问题。例如,某省审计发现,地方政府在预算执行中存在违规调整预算、资金滞留等问题,涉及金额达20亿元。为解决这一问题,我们建议地方政府加强财政预算管理,严格执行预算纪律,提高预算执行的透明度和效率。

(2)审计中还发现,部分国有企业存在内部控制薄弱、资产损失风险较高的情况。例如,某大型国有企业审计结果显示,企业内部存在管理不善、资产流失等问题,涉及金额超过5亿元。针对这一问题,我们建议企业加强内部控制制度建设,完善资产管理制度,同时提高审计的独立性和权威性,确保审计结果的客观公正。

(3)在金融审计方面,我们发现部分金融机构存在信贷资金违规使用、风险控制不力等问题。例如,某金融机构审计发现,其在信贷业务中存在违规放贷、虚假贷款等问题,涉及金额达10亿元。为防范金融风险,我们建议金融机构加强信贷管理,严格执行贷款政策,同时加强风险预警和监控,确保金融市场的稳定。此外,我们还建议监管部门加大对金融机构的监管力度,确保金融市场的健康运行。

四、2025年工作计划及展望

(1)面向2025年,审计部将继续深化审计改革,提升审计工作质量和效率。我们将进一步完善审计制度,加强审计规范,确保审计工作的科学性和严谨性。同时,我们将加大对重点领域和关键环节的审计力度,特别是对财政资金、民生工程、国有企业以及金融领域的审计,以保障国家经济安全和社会稳定。预计2025年将完成审计项目1200项,覆盖范围将进一步扩大。

(2)在技术创新方面,我们将深入推进审计信息化建设,运用大数据、人工智能等现代信息技术,提高审计数据的处理能力和分析水平。通过构建智能审计平台,实现审计工作的自动化、智能化

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