网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

岗位廉洁风险点自查表范文 办公室怎么写.docxVIP

岗位廉洁风险点自查表范文 办公室怎么写.docx

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

PAGE

1-

岗位廉洁风险点自查表范文办公室怎么写

一、岗位职责及权限

(1)办公室岗位职责主要包括负责公司内部日常行政事务管理,包括但不限于办公用品采购、资产管理、会议组织、接待安排、员工考勤及档案管理等。岗位职责中涉及到的权限包括但不限于审批办公用品采购预算、审核固定资产报废流程、组织公司内部培训及活动、审批员工请假及出差申请、管理员工人事档案等。

(2)在财务管理方面,办公室需协助财务部门进行预算编制、财务报销审核及支付等工作。具体权限包括但不限于审批一定金额以内的报销单据、协助编制年度预算、参与财务审计及内部控制流程的监督。此外,还需负责公司印章的管理和使用,确保印章使用的合规性和安全性。

(3)在信息安全管理方面,办公室负责制定和执行公司内部信息安全管理制度,包括但不限于网络设备管理、数据备份与恢复、信息系统安全防护等。具体权限包括但不限于审批网络设备接入申请、监控网络使用情况、管理公司内部数据备份及恢复流程、组织信息安全培训等。同时,办公室还需负责公司内部文件的必威体育官网网址工作,确保公司机密信息的安全。

二、廉洁风险点自查内容

(1)在办公用品采购环节,存在廉洁风险点。例如,采购过程中可能存在供应商选择不透明、采购价格虚高等问题。据调查,某公司曾因采购部门人员与供应商串通,导致采购价格高出市场价30%,涉及金额达数十万元。自查时需关注采购流程是否规范,是否存在暗箱操作,以及采购价格是否合理。

(2)在资产管理方面,存在廉洁风险点。如固定资产报废、处置过程中可能存在违规操作。某公司曾因办公室人员未按规定程序办理资产报废手续,导致报废资产被非法出售,涉及金额达10万元。自查时需核查资产报废流程是否合规,是否存在私自处置资产现象,以及报废资产处置价格是否公允。

(3)在会议组织与接待安排方面,存在廉洁风险点。如会议费用报销可能存在虚报、冒领等问题。据某公司内部审计,发现会议费用报销存在虚报现象,一年内虚报金额达5万元。自查时需关注会议费用报销的真实性,是否存在重复报销、虚列支出等行为,以及会议费用使用是否符合规定。

三、风险防控措施及自查结果

(1)针对办公用品采购的廉洁风险,公司实施了以下防控措施:首先,建立了公开透明的供应商选择机制,通过招标或询价方式确定供应商,确保采购过程公平公正。其次,引入了采购价格监控机制,对市场同类商品价格进行比对,确保采购价格合理。同时,强化了采购审批流程,规定所有采购金额超过一定限额的需经过集体决策。自查结果显示,过去一年内,通过上述措施,公司办公用品采购价格平均降低了15%,有效防止了价格虚高现象。

(2)在资产管理方面,公司采取了多项风险防控措施。首先,制定了严格的固定资产报废审批流程,要求报废申请必须经过多个部门审核,确保报废的真实性和合理性。其次,建立了资产处置公开竞价机制,通过公开竞价方式确定资产处置价格,防止国有资产流失。自查结果显示,过去一年中,公司共处理报废资产20件,通过竞价方式处置的资产金额平均高出市场评估价10%,有效避免了国有资产流失。

(3)针对会议费用报销的廉洁风险,公司实施了以下防控措施:一是加强会议费用报销的审批权限,规定所有会议费用报销需经过部门负责人及财务部门的双重审核。二是引入会议费用报销明细清单,要求报销人员提供详细费用清单,包括参会人员、会议地点、时间等。三是定期开展审计,对会议费用报销进行抽查。自查结果显示,过去一年内,通过加强审核和审计,会议费用报销违规现象降低了40%,有效防范了虚报、冒领等行为。

文档评论(0)

xin999 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档