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医院纪检监察审计科2025年上半年度工作总结(精选多).docxVIP

医院纪检监察审计科2025年上半年度工作总结(精选多).docx

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医院纪检监察审计科2025年上半年度工作总结(精选多)

一、工作概述

(1)2025年上半年,医院纪检监察审计科在院党委的坚强领导下,紧紧围绕医院中心工作,以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实党风廉政建设和反腐败斗争各项任务。科室全体成员紧密团结,强化责任担当,不断提升纪检监察审计工作水平,为医院持续健康发展提供了有力保障。

(2)上半年,科室认真履行监督职责,深入开展党风廉政建设,通过开展警示教育活动、加强廉洁风险防控等措施,有效提高了全院干部职工的廉洁自律意识。同时,科室还加强了对医院财务、采购、基建等关键领域的审计监督,确保医院资金安全、规范运作。此外,科室积极配合上级纪检监察部门开展各类专项监督检查,及时发现和纠正问题,为医院营造了风清气正的工作环境。

(3)在审计工作方面,上半年科室共完成审计项目X项,涉及金额XX亿元。通过审计发现的问题,已全部按照相关规定进行处理,并提出了切实可行的整改建议。此外,科室还积极参与医院内部控制体系建设,协助完善相关制度,为医院规范管理提供了有力支持。在全体成员的共同努力下,纪检监察审计科上半年的工作取得了显著成效。

二、主要工作内容及成效

(1)上半年,科室重点开展了医院财务审计工作,通过对财务报表的审核,确保了医院财务数据的真实性和准确性。通过审计,发现并纠正了多项财务不规范行为,提出了优化财务管理建议,有效防范了财务风险。同时,科室对医院物资采购、基建工程等领域的审计,确保了项目合规、公开、透明,提高了资源使用效率。

(2)科室严格执行中央八项规定精神,深入开展“四风”问题专项整治,通过明察暗访、举报受理等方式,严肃查处违规违纪行为。上半年共查处违反中央八项规定精神问题X起,涉及人员Y人,有效震慑了违纪行为,推动了医院风气的持续向好。

(3)为加强医院内部控制体系建设,科室结合医院实际,对现有内部控制制度进行了梳理和优化,提出了改进建议。同时,积极参与医院内部控制培训,提高了全院干部职工的内部控制意识。此外,科室还加强了与相关部门的沟通协作,形成了齐抓共管的良好局面,为医院健康发展提供了坚实的纪律保障。

三、存在问题及改进措施

(1)在上半年的工作中,虽然取得了一定的成绩,但也暴露出一些问题和不足。首先,部分审计项目完成时间较长,影响了审计效率。这主要是由于审计人员工作量较大,以及部分部门配合度不够导致的。为解决这一问题,我们将优化审计流程,合理分配工作任务,并加强与相关部门的沟通协调,确保审计工作按时完成。

(2)其次,部分审计发现的问题整改不到位,存在“屡审屡犯”的现象。这反映出医院内部控制体系仍需进一步完善,同时也说明审计人员的跟踪监督工作有待加强。为此,我们将强化审计结果运用,督促相关部门落实整改措施,并对整改情况进行持续跟踪,确保问题得到有效解决。同时,加强对审计人员的培训,提升其发现问题和解决问题的能力。

(3)最后,纪检监察审计科在信息化建设方面还存在不足。目前,审计工作主要依赖人工操作,信息化程度不高,影响了工作效率。为解决这一问题,我们将加大信息化建设投入,逐步实现审计工作的电子化、自动化,提高审计效率。同时,加强与信息化部门的合作,开发适合医院实际的审计信息系统,为医院纪检监察审计工作提供更加便捷、高效的工具。通过以上改进措施,我们期望进一步提升纪检监察审计科的工作水平,为医院的发展提供更加坚实的纪律保障。

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