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建材采购员岗位职责
【篇一:原料采购员的岗位职责】
原料采购员(后备人员)的岗位职责
1.熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下,分工负责部分原料、包装材料的采购工作。
2.负责原料市场信息的采集与分类统计处理,并建立相关信息档案与各品种的供应商档案,供公司原料采购决策参考。
3.协助采购主管建立供应商评估体系,每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估,作为供应商选择和调整的依据。
4.每天读取原料库存报表,并现场巡查仓库实际情况,充分掌握原料现时库存与计划用量,作为编制采购计划的依据。
5.协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划,并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。
6.严格执行采购合同,对合同双方的履约进程随时跟踪,并就履约情况及时与供应商沟通,确保合同落实。
7.原材物料到货后,与保管、品管协同验收,如发现到货数量质量与合同不符的现象时,及时反馈给供应商及其他相关人员,采取适当应对和调整措施。
8.配合采购主管协调公司相关部门,跟踪原料付款计划的落实。负责原料供应商客户的来访接待工作,做好电话来访记录,并适时通知相关人员,保证业务工作及时顺畅进行。
9.协助品管人员做好大宗原料(玉米)的验收工作,确保接收原料公平、公正、合理。
10.及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息。
11.正向诚信、廉洁自律,主动学习提升业务水平与道德修养。
12.需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。
13.认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。
【篇二:物资采购工作人员职责】
材料采购员岗位职责
一、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规,模范遵守物资政策
及物资工作纪律,严格执行物资系统各项规章制度,在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。
二、坚持“三比一算”的原则,即比单价、比质量、对运距和采购成本核
算,正确选择进货(订货)渠道,“先看后订”。认真签约履行合同,及时、准确保质地供应。
三、严格执行加工计划和采购计划;变更计划应及时得到计划员签认。
四、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理,负责购销合同
的传递和管理。
五、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。
六、定期(月或季)编报材料采购报表,分析采购价格及管理费用的开支,
努力降低采购成本。
七、了解掌握市场情况,及时向计划人员及业务领导提供市场信息。
八、认真学习材料基本知识,掌握材料的性能用途及质量标准,确保材料
的供应质量。
现场材料员岗位职责
一、熟悉材料采购、保管、使用,懂得物资管理相关知识,经专业考核合
格后,方可上岗。
二、能根据材料预算,及时掌握市场信息,编制月度采购计划、用款计划,
经审核落实后进行实施,编制材料报表。
三、能坚持“六不”采购原则:无计划部采购,质量不好不采购,超储备
不采购,价格超过规定未经领导同意不采购,违反财务制度和国家有关物资管理规定不采购。
四、能做好“三比一算”降低物资采运成本,做到采购及时,就近采购,
(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。
材料会计工作职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,
4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。
仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。
但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
材料会计
1.建立各类材料库存明细账和各工程项目分类明细账。
2.建立各施工单位甲供材料明细账。
3.定期与施工队、供应商核对材料供应数量。
4.进行各类账簿的登记、核对,做到账证相符、账账相
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