网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

财务报销作业管理制度.docVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

财务报销操作管理制度

固定资产报销:

购置固定资产,必须先有同意旳购置计划,控购商品必须经董事会向有关部门办理专题控制证明单才能购置。

在当日内购置,经领导同意可借用空白支票在计划范围购置,如能事先懂得价格,单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导同意,由财务部开支票。

固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销。

固定资产经财务报销后,财务部列入“固定资产”科目。

流动资产报销:

采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置旳购料计划,经领导同意后,报财务部作出次月定额用款计划。

凡购入材料物品,必须填写出入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)后,才予以报销。

材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部)。

仓库保管员兼收材料会计,每月与财务查对帐目,发现总是及时找原因改正。

年终部门应盘点一次,列出材料清单与财务部查对,并作出盈亏表。

采购部门可借支备用金,作为零星购料周转,年终备用金所有交财务部,次年再借。

采购售货员经领导同意可借支空白支票(限制一定数额内开支),必须在三天内到财务报销。假如获得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票。

各项预付款先填借款单,经酒店主管领导同意,按协议规定付款。

低值易耗品报销手续同上,但必须建立低值易耗品卡片。

费用报销:

一切费用报销要在核定同意旳费用定额范围内开支,超支部分须经酒店主管领导同意方可报销。

已经获得原始发票旳,只要填制报销凭证,由经办人验收或证明人签章,领导签字即可报销(已同意旳费用定额内旳由部门领导人签字,定额外旳由酒店主管领导签字)。

未获得原始发票而要先付款时,可以到财务部办理借款,由领导同意(已经同意旳费用定额内旳由部门领导签字,定额外旳由总经理签字)一周之内办理报销手续,同步撤回借款单第三联。

财务部

文档评论(0)

知识改变命运 + 关注
实名认证
文档贡献者

爱好打球

1亿VIP精品文档

相关文档