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审计专员实习报告.pptx

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审计专员实习报告

CONTENTS实习背景与目的审计工作流程认知具体审计案例分析实习收获与体会存在问题及改进建议总结与展望

实习背景与目的01

03岗位职责协助审计团队完成客户企业的财务报表审核、风险评估和内部控制测试等工作,参与编制审计报告。01实习单位某知名会计师事务所02岗位名称审计专员实习生实习单位及岗位介绍

通过实习,将所学理论知识与实际操作相结合,提升审计、会计等方面的专业技能。深入了解审计行业的发展趋势、市场需求以及业务流程,为未来职业发展奠定基础。与同事、客户建立良好的合作关系,拓展人脉资源,为日后求职和职业发展创造有利条件。提升专业技能了解行业现状拓展人际关系实习目的与意义

2023年3月至2023年6月5天上午9:00至下午6:00,中午休息1小时。实习时间每周工作天数每天工作时间实习时间安排

审计工作流程认知02

包括业务范围、组织架构、财务状况等。了解被审计单位基本情况明确审计的重点领域和具体事项。确定审计目标和范围根据审计目标和范围,合理安排审计时间、人员分工等。制定审计计划如审计软件、底稿模板等,以便高效开展审计工作。准备审计工具审计计划制定及准备

就审计计划、需提供的资料等进行充分沟通。与被审计单位沟通实施审计程序编制审计工作底稿与被审计单位确认事实运用审计方法,如询问、观察、检查、分析等,获取审计证据。详细记录审计程序、发现的问题及结论等。就审计发现的问题与被审计单位进行确认,确保事实清楚、准确。现场审计实施过程

对审计过程中获取的证据和底稿进行整理、归纳。整理审计证据和工作底稿按照审计报告规范,编写审计报告初稿,包括审计概况、发现的问题、建议等。编写审计报告初稿就报告初稿与被审计单位进行沟通,听取其意见和解释。与被审计单位沟通报告内容根据沟通结果,修改完善审计报告,并提交给上级审核。提交最终审计报告审计报告编写与提交

具体审计案例分析03

审计目标验证财务报表的真实性、完整性和准确性,确保报表符合会计准则和法规要求。审计程序通过对财务报表的逐项审查、比对和分析,发现潜在错误和舞弊行为;与管理层沟通,了解编制报表的过程和内部控制情况;对重要账户和交易进行抽样检查,评估其合规性和合理性。发现问题在审计过程中,发现某些财务报表项目存在分类错误、漏报或虚报等问题;部分交易未按照会计准则进行确认和计量;内部控制存在缺陷,导致报表编制过程中存在舞弊风险。建议与改进针对发现的问题,提出调整财务报表、加强内部控制和完善会计准则等建议;与管理层沟通并协助其进行整改,确保财务报表的合规性和可靠性例一:财务报表审计价目标评价程序发现问题建议与改进案例二:内部控制评价评估被审计单位内部控制的有效性,发现内部控制缺陷并提出改进建议。了解被审计单位的内部控制制度和流程;通过问卷调查、穿行测试等方法,对内部控制的执行情况进行检查和评价;对发现的内部控制缺陷进行分析和归类。在评价过程中,发现被审计单位存在内部控制制度不完善、执行不到位等问题;部分关键控制点存在缺失或失效的情况,导致舞弊和错误的风险较高。针对发现的问题,提出完善内部控制制度、加强执行和监督等建议;协助被审计单位进行整改,提高内部控制的有效性和可靠性。

建议与应对针对发现的风险问题,提出加强风险管理、完善风险控制措施等建议;协助被审计单位制定风险应对方案,降低风险的发生概率和影响程度。评估目标识别被审计单位面临的各种风险,评估其可能性和影响程度,并提出应对措施。评估程序了解被审计单位所处的行业环境、经营状况和竞争态势;通过风险矩阵等方法,对识别出的风险进行量化和排序;制定相应的风险应对策略和措施。发现问题在评估过程中,发现被审计单位存在市场风险、信用风险、操作风险等多种风险;部分风险的发生可能性和影响程度较高,需要采取有效的应对措施。案例三:风险评估与应对

实习收获与体会04

掌握了审计基础知识和流程01通过实习,我深入了解了审计的基本概念、原则和方法,熟悉了审计工作的基本流程,包括审计计划、审计实施和审计报告等阶段。学会了财务报表分析02在实习过程中,我学习了如何分析企业的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等,掌握了识别财务报表中潜在风险的方法。掌握了审计软件的使用03我学习了使用审计软件进行数据分析和处理,提高了审计工作的效率和准确性。专业知识技能提升

在实习中,我与团队成员一起完成了多个审计项目,学会了如何与同事沟通、协作和分工,以确保团队目标的顺利实现。在与客户和团队成员的沟通过程中,我不断提高了自己的沟通技巧和表达能力,学会了如何准确、清晰地传达自己的想法和意见。团队协作与沟通能力锻炼提高了沟通能力学会了与团队成员协作

增强了责任心和敬业精神在实习中,我深刻体会到了审计工作的重要性和责任,增强了自己的责

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