- 1、本文档共8页,其中可免费阅读3页,需付费129金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
制度宣贯培训测试卷(附答案)
1.被审计单位应在收到审计报告()日内向审计部书面报送审计整改结果报告:()[单选题]*
A.30
B.60(正确答案)
C.90
D.120
2.审计整改对账“销号”机制,“销号”认定标准包括:()
①责任已追究;②资金已收回;③制度已完善;④账务已调整;⑤风险敞口已关闭[单选题]*
A.②③④⑤
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤(正确答案)
3.根据内控评价整体要求,各单位每年应形成()按规定上报上级单位。[单选题]*
A.评价手册
B.评价方案
C.风险报告
D.自评报告(正确答案)
4.内控缺陷按成因分为():*
A.体系缺陷
文档评论(0)