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审计整改报告范文十篇.pdf

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审计整改报告范文十篇

审计整改报告范文篇1

x4年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长平同志任职两年期间经济责任履

行情况进行了全面审计,针对审计中发现的问题,乡党委、政府高度重视,及时召

开专题会议,认真制定整改方案,积极落实整改措施,现将整改情况报告如下:

一.在五保人员集中供养经费管理上,乡政府采取“三公开一集中”的办法。

“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开。“一集中”是指将

敬老院所有支出全部纳入乡长一支笔审批范围。改变了过去由敬老院负责人以领代

报的行为,真正做到了监管措施有效,资金使用正当。

二.对于使用不合规票据支付的问题,乡纪委对有关票据进行了认真审查,对

相关单位和直接责任人做了通报批评,并以本次审计为契机,进一步健全了财务管

理制度,明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理,

确保财政资金安全运行。

三.关于挪用国家土地挂钩置换资金一事,乡政府组织有关人员做了认真调

查。经查,永镇乡在x2—x3年实施土地挂钩置换项目过程中,坚持以人为本、科学

指导、统筹安排,注重鼓励村集体和农民自愿投资投劳参与项目建设,严格监管村

庄搬迁、土地复垦及基础设施建设等重点环节支出,实现了项目资金有一定数额结

余。乡政府当时擅自挪作他用,改变了专项资金用途,审计指出要我们及时向上级

主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意。

四、关于从乡三资账户支付工程款和招待费一事,我们严格按照资金去向,认

真分类细化,属于哪个村的项目支出就在哪个村完善相关手续,并按规定进行了会

计科目调整和审核公示,充分接受人民群众监督。

五.关于超标准列支招待费问题。经调整属多年债务积压所致,为加强管理,

严肃纪律,乡纪委已针对公务接待出台了新的规定,并对以上把关不严、超标列支

的相关人员给予通报批评和警告处理。

六、关于大额现金支付的问题。永镇乡是全区土地挂钩置换重点乡镇房屋拆迁

和村庄复垦工程量大,情况复杂,乡政府为方便群众,当时带着现钱上门做工作,

违反了国家《现金管理条例》,审计指出后,我们立即及时叫停。现金支付农户补

偿费的行为,按规定凡1000元以上的支出一律列单打卡,从区级财务平台直接支

付,目前执行情况良好。

七.针对部分工程款支出手续不健全、缺少审计监督的问题,乡政府专门成立

了永镇乡项目工程建设领导小组,严格监管项目建设的各个环节,充分发挥审计监

督作用,实行项目审计全覆盖和先审后报管理办法,坚决杜绝“豆腐”工程和工程

的出现。

八.针对应计未计固定资产问题,乡政府专门成立了固定资产管理登记小组,

对乡政府在用固定资产(包括房屋、土地等)进行了全面清查、逐一登记。对应计未

计的.固定资产及时作了账务补充登记,健全了固定资产动态管理机制,有效的防

止了固有资产流失。

经过近两个月的积极整改,我乡财务管理和经济运行已经步入规范化轨道,在

今后的工作中我们还将着重加强以下几个方面的工作:

一是加强会计队伍建设。组织财会人员学习相关专业知识,抓好业务技能培

训,强化岗位责任意识,切实提高财会人员的政治素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算,坚决杜绝

虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到

位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定,进一步加强会计

工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处

理。1、加强专项资金的管理。对专项资金,注重资金使用效益,实行财政专户管

理,确保专款专用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。

要建立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政支出,建立和完善

费用报销制度。通过建章立制,从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等

开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据,不予报销入帐。

3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估,建立健全固

定资产相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。

四是加强制度建设。在现有制度的基础上进一步健全完善内部管控制度体系,

特别是对大额支出和重点项目的审批建立风险防控和责任追究制度。对不负责任、

不顾民意、热衷于钱权交易违规审批给国家和人民造成严重损失和不良后果的领导

人,无论调到哪里,无论在职还是退休,坚决予以追查问责并一追到底,切实做

到“用制度管人、照制

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