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审计监督ppt课件
目录审计监督概述审计监督的职责与权限审计监督的方法与技术审计监督的实践与案例审计监督的挑战与展望
01审计监督概述Part
审计监督的定义与目的审计监督是对企业、事业单位和政府机构的经济活动和财务状况进行检查、监督和评估的过程,旨在确保其合规、合法、真实和公允。审计监督的定义审计监督的目的是通过评估被审计单位的经济活动和财务状况,发现存在的问题、舞弊行为和潜在的风险,提出改进建议,促进被审计单位规范管理、防范风险和提高经济效益。审计监督的目的
审计监督的种类审计监督可以根据不同的分类标准分为多种类型,如按照审计主体可分为政府审计、内部审计和社会审计;按照审计内容可分为财务报表审计、内部控制审计、合规审计等。审计监督的范围审计监督的范围可以根据被审计单位的具体情况和审计目的来确定,一般包括被审计单位的财务报表、资产、负债、所有者权益、收入、成本费用等各个方面。审计监督的种类与范围
审计监督的流程一般包括审计计划、审计实施、审计报告和后续跟踪四个阶段。审计监督的流程在审计计划阶段,需要进行初步调查和风险评估,确定审计重点和范围;在审计实施阶段,需要进行现场调查、取证、分析等;在审计报告阶段,需要撰写审计报告,对被审计单位的经济活动和财务状况进行评价和建议;在后续跟踪阶段,需要对被审计单位进行回访和跟踪,确保其整改和改进措施得到有效执行。审计监督的步骤审计监督的流程与步骤
02审计监督的职责与权限Part
对被审计单位财务收支及其有关经济活动进行审计监督,促进单位加强经济管理,提高经济效益。对被审计单位内部控制制度及其执行情况进行审计监督,促进单位完善内部控制制度,提高管理水平。对被审计单位执行国家财经法规情况进行审计监督,维护国家财经纪律。审计监督的职责
审查被审计单位会计报表及有关资料,有权要求被审计单位提供其他相关资料。对违反财经法规行为,有权制止、纠正并按照有关规定进行处理。提出改进管理、提高效益的建议,对审计发现的重大问题,可向上级审计机关或有关领导反映。审计监督的权限
审计监督与其他监督的关系审计监督与党内监督、行政监察、财政监督、金融监管等其他监督方式相互补充、协调配合,共同构成社会主义经济监督体系。审计监督在实施过程中需要与纪检监察、财政、税务等部门进行信息共享和协作配合,形成监督合力,提高监督效率。审计监督应当依法独立开展工作,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉,确保审计结果的客观公正和权威性。
03审计监督的方法与技术Part
审计证据的收集方法观察法、检查法、询问法和重新执行法。审计证据的整理对收集到的审计证据进行分类、筛选、排序和组织,以便于后续的分析和评价。审计证据的分类原始证据、间接证据、直接证据和派生证据。审计证据的收集与整理
根据审计目标和审计范围选择合适的审计方法,包括详查法、抽查法、分析法等。审计方法的选择审计方法的运用审计方法的局限性在审计过程中,根据实际情况灵活运用各种审计方法,以提高审计效率和准确性。了解各种审计方法的优缺点,以便在审计过程中合理选择和运用。030201审计方法的选择与应用
审计技术的创新与发展传统审计技术了解传统审计技术的基本原理和应用范围,如盘点法、函证法等。审计技术发展趋势了解未来审计技术的发展趋势和方向,为未来的职业发展做好准备。现代审计技术掌握现代审计技术的基本原理和应用范围,如风险基础审计、数据分析等。审计技术创新关注审计技术的必威体育精装版发展和创新,如人工智能、大数据分析等在审计领域的应用前景。
04审计监督的实践与案例Part
企业内部审计监督案例案例概述某大型企业内部审计部门通过审计发现公司内部存在严重的财务舞弊行为,涉及金额巨大。案例分析该案例表明企业内部审计监督在防范财务舞弊、保障企业资产安全方面具有重要作用。审计过程内部审计部门采用风险基础审计方法,对公司的财务报表、内部控制和业务流程进行了全面审查。审计结果审计发现公司高管层涉嫌财务舞弊,通过篡改财务报表、虚构交易等手段侵占公司资产。
某上市公司聘请会计师事务所进行年度财务报告审计,审计中发现公司存在重大错报和舞弊行为。案例概述会计师事务所按照审计准则要求,对公司财务报表进行全面审查,并对重大错报和舞弊行为进行披露。审计过程审计报告中披露了公司存在的重大错报和舞弊行为,包括虚构收入、虚增资产等。审计结果该案例表明社会审计监督在提高企业财务报告质量和维护投资者利益方面具有重要作用。案例分析社会审计监督案例
1423国家审计监督案例案例概述某地方政府进行财政预算执行情况审计,发现地方政府存在严重的财政违规行为。审计过程国家审计部门采用抽查、对比分析等方法,对地方政府财政预算执行情况进行了全面审查。审计结果审计发现地方政府存在虚报预算、挪用专项资金等严重财政违规行为。案例分析该案例表
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