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三体系内审资料.doc

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JL-9.2-01

2024年度内部管理体系审核计划

单位时间

管理层

办公室

生技部

供销部

2024.04

注:用“√”表示某部门在某月份接受内部审核。

编制:刘文静

审批:孙武

编制日期:2024.04.05

JL-9.2-012024年内部审核实施计划(一)

审核目的

验证组织管理体系的建立、实施运行是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,以确定是否向认证中心申请推荐认证注册。

审核范围

公司产品的生产所涉及的质量、环境、职业健康安全管理。

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