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审计员岗位职责范围(31篇)
审计员岗位职责范围(精选31篇)
审计员岗位职责范围篇1
1、已通过部分注册会计师考试科目优先;
2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;
3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;
4、较强的计划,协调,组织,监督能力
审计员岗位职责范围篇2
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
审计员岗位职责范围篇3
按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;
负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;
负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;
负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
完成上级安排的其他工作。
审计员岗位职责范围篇4
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。
审计员岗位职责范围篇5
1、参与执行各类型审计业务;
2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
4、完成项目负责人交办的其他工作。
审计员岗位职责范围篇6
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。
3、参与组织公司的年度审计工作。
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。
6、完成领导临时交办的其他工作。
审计员岗位职责范围篇7
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
审计员岗位职责范围篇8
1.全面了解公司的组织架构、关键部门的工作职责、公司运营模式等情况;
2.对公司整体层面及各个业务和日常经营管理过程中已有的控制流程,跟踪其执行况及控制的风险点等进行评估,持续优化;
3.设计适用于本企业的内部控制评价底稿与评价报告,确定具体的工作内容和披露格式;
4.不定期组织关键岗位人员进行内部控制培训与座谈,及时反馈实际工作中存在的控制缺陷,增强风险意识;
5.对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施执行评估和审计程序,形成审计工作底稿;
6.对评价中认定的内部控制缺陷与相关部门沟通采取应对措施实施整改工作,就整改工作的效果及新的内部控制运行有效性进行反馈和跟踪检查。
审计员岗位职责范围篇9
协助项目经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。
审计员岗位职责范围篇10
1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;
2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;
3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;
4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;
5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。
审计员岗位职责范围篇11
1、协助项目经理开展审计和风险评估工作;
2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
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