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办公室办公用品采购与审批制度
#办公室办公用品采购与审批制度
##一、目的
为了规范公司办公室办公用品的采购与审批流程,确保办公用品的合理供应,提高采购效率,控制采购成本,保证办公用品的质量和适用性,特制定本制度。
##二、适用范围
本制度适用于公司各部门办公用品的采购与审批管理。
##三、职责分工
1.**采购部门**
-负责汇总各部门办公用品采购需求,制定采购计划。
-选择合格的供应商,进行采购谈判,签订采购合同。
-负责采购物品的验收、入库、分发及退货等相关工作。
-定期对办公用品的采购情况进行统计和分析。
2.**各部门**
-负责根据工作需要,提出办公用品采购申请。
-协助采购部门进行采购物品的验收工作。
-合理使用和妥善保管办公用品。
3.**财务部门**
-负责审核办公用品采购预算和费用报销。
-对采购资金的使用进行监督和管理。
4.**审批部门**
-负责对办公用品采购申请进行审批,确保采购的必要性和合理性。
##四、采购原则
1.**按需采购原则**:根据各部门实际工作需求进行采购,避免过度采购造成浪费。
2.**质量优先原则**:在保证质量的前提下,选择性价比高的办公用品。
3.**集中采购原则**:对通用的办公用品实行集中采购,以获得更优惠的价格和服务。
4.**合规采购原则**:采购活动必须遵守国家法律法规和公司相关规定。
##五、采购流程
1.**需求申请**
-各部门每月末根据工作需要,填写《办公用品采购申请表》,详细列出所需办公用品的名称、规格、型号、数量等信息,并说明采购原因。
-《办公用品采购申请表》由部门负责人签字确认后,提交至采购部门。
2.**需求汇总与审核**
-采购部门对各部门提交的《办公用品采购申请表》进行汇总和整理,结合库存情况,审核采购需求的合理性。
-对于超出预算或特殊的采购需求,采购部门应与申请部门沟通,必要时组织相关人员进行论证。
3.**采购计划制定**
-采购部门根据审核后的采购需求,制定月度办公用品采购计划。采购计划应明确采购物品的名称、规格、型号、数量、预计采购金额、采购时间等内容。
-采购计划经采购部门负责人签字后,报审批部门审批。
4.**供应商选择与采购**
-采购部门根据采购计划,从公司合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购。对于新的供应商,采购部门应进行资质审核和实地考察,确保其具备供应能力和良好的信誉。
-采购部门与供应商进行采购谈判,明确采购价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款,并签订采购合同。
-采购合同签订后,采购部门应及时将采购信息通知供应商,并跟踪采购进度,确保按时交货。
5.**验收与入库**
-办公用品到货后,采购部门应及时组织相关人员进行验收。验收内容包括物品的名称、规格、型号、数量、质量等方面。
-验收人员应填写《办公用品验收单》,对验收情况进行详细记录。如发现物品存在质量问题或与合同约定不符,采购部门应及时与供应商沟通,办理退货或换货手续。
-验收合格的办公用品,采购部门应及时办理入库手续,将物品存放至指定仓库,并登记库存台账。
6.**分发与领用**
-各部门根据工作需要,填写《办公用品领用单》,经部门负责人签字后,到仓库领取办公用品。
-仓库管理人员根据《办公用品领用单》进行发放,并在库存台账上记录领用情况。
7.**费用报销**
-采购部门根据采购合同、发票、验收单等相关凭证,填写《费用报销单》,经采购部门负责人、财务部门审核、审批部门审批后,到财务部门办理报销手续。
##六、审批流程
1.**部门申请**:各部门填写《办公用品采购申请表》,部门负责人签字确认。
2.**采购部门审核**:采购部门对采购申请进行汇总和审核,提出审核意见。
3.**财务部门审核**:财务部门对采购预算和费用进行审核,确保采购费用在预算范围内。
4.**审批部门审批**:审批部门根据公司规定和实际情况,对采购申请进行最终审批。
##七、库存管理
1.**定期盘点**:采购部门应定期对办公用品库存进行盘点,确保账实相符。盘点周期为每月一次。
2.**库存预警**:设定合理的库存预警线,当库存数量低于预警线时,采购部门应及时提出采购申请,以保证办公用品的正常供应。
3.**库存清理**:对积压、损坏或过期的办公用品,采购部门应及时进行清理,经审批后进行报废处理。
##八、监督与检查
1.公司审计部门定期对办公用品采购与审批流程进行审计监督
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