网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

财务助理个人工作总结.pptx

  1. 1、本文档共31页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

财务助理个人工作总结

CATALOGUE目录工作概述与职责账务处理与报表分析成本控制与预算管理内部审计与风险防范团队协作与沟通能力提升专业知识学习与技能提升总结与展望

01工作概述与职责

010204岗位职责简述负责公司日常账务处理,包括凭证录入、报销审核、发票管理等。协助编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。参与公司财务预算和成本控制工作,协助制定并监控预算执行情况。负责与银行、税务等相关部门的沟通协调工作。03

完成了公司日常账务处理工作,保证了账务的准确性和及时性。协助编制了多期财务报表,为管理层提供了重要的决策依据。参与了公司财务预算和成本控制工作,有效地控制了成本开支。加强了与银行、税务等相关部门的沟通协调,提高了工作效率作内容总结

凭证录入准确率达到了100%,保证了账务处理的准确性。成本控制方面,协助公司实现了XX%的成本节约目标。财务报表编制周期缩短了XX%,提高了报表编制效率。与银行、税务等相关部门的沟通协调工作得到了高度评价。关键业务指标完成情况

02账务处理与报表分析

账簿管理与结账负责各类账簿的管理,包括总账、明细账等,确保账簿的清晰、规范;按时完成结账工作,确保账目的连续性和准确性。凭证录入与审核准确、及时地录入各类凭证,包括收付款、转账等,确保凭证的完整性和准确性;对录入的凭证进行审核,确保符合会计准则和公司规定。往来款项核对定期与供应商、客户等进行往来款项的核对,确保双方账目一致,及时发现并解决问题。日常账务处理流程回顾

财务报表编制及分析要点资产负债表编制财务报表分析利润表编制现金流量表编制根据会计准则和公司规定,编制资产负债表,真实反映公司的资产、负债和所有者权益状况。编制利润表,反映公司的收入、成本和利润情况;通过分析利润表,了解公司的盈利能力和成本控制情况。编制现金流量表,反映公司的现金流入和流出情况;通过分析现金流量表,了解公司的现金流动状况和风险。运用财务分析工具和方法,对财务报表进行深入分析,发现公司的经营问题和潜在风险,提出改进建议。

按时完成各类税种的申报工作,包括增值税、企业所得税等,确保申报的准确性和及时性。税务申报了解并合理利用税收优惠政策,为公司降低税负,提高经济效益。税收优惠政策利用定期对公司的财务处理进行合规性检查,确保符合会计准则、税法和公司规定;对发现的问题及时整改,防范财务风险。合规性检查税务申报与合规性检查

03成本控制与预算管理

制定成本控制制度实施成本分析推广节约文化实施效果评估成本控制策略及实施效确成本控制目标、原则和方法,规范成本控制流程。定期对各项费用进行成本分析,找出成本超支的原因并提出改进措施。通过宣传、培训等方式,提高全员节约意识,形成节约型企业文化。对成本控制策略的实施效果进行评估,及时调整优化策略,确保成本控制目标实现。

预算编制预算执行预算调整预算分析与考核预算编制、执行与调整过程根据公司经营计划和目标,编制年度、季度和月度预算,确保预算合理、科学。根据实际情况,对预算进行适时调整,确保预算与实际经营情况相符。严格按照预算执行各项费用,确保费用控制在预算范围内。定期对预算执行情况进行分析和考核,找出预算执行中的问题并提出改进措施。

通过比价、招标等方式降低采购成本,提高采购效率。优化采购管理合理配置人员,降低人力成本,提高工作效率。精简人员机构推广节能型设备,加强能源管理,降低能源消耗。节能减排措施严格控制非生产性支出,如办公费、招待费等,降低管理费用。压缩非生产性支出节约开支、降低成本的举措

04内部审计与风险防范

参与了公司年度内部审计计划的制定,明确了审计目标、范围和时间表。协助审计团队对公司各部门进行了财务收支、内部控制等方面的审计,及时发现了存在的问题。对审计中发现的问题进行了整理和分析,提出了改进意见和建议,并跟踪监督整改情况。内部审计程序参与情况

风险防范措施及效果评估制定了公司财务风险防范制度和流程,明确了风险防范的责任和措施。定期对公司的财务风险进行评估和预警,及时发现并应对了潜在风险。加强了对公司资金、资产、负债等方面的监控和管理,有效降低了财务风险的发生概率。

加强对公司业务和管理流程的了解和掌握,提高风险防范的针对性和有效性。设定了降低财务风险、提高内部控制水平等持续改进目标,并制定了相应的实施计划和措施。进一步完善内部审计制度和流程,提高审计效率和质量。持续改进方向和目标设定

05团队协作与沟通能力提升

积极参与团队活动,增进同事间了解与信任倡导开放、包容的氛围,鼓励团队成员积极发言、充分表达观点及时肯定与鼓励团队成员的贡献,提升团队凝聚力团队协作氛围营造经验分享

耐心聆听他人意见,理解并尊重不同观点学会倾听明确表达善于反馈清晰、准确地传达自己的想法和

您可能关注的文档

文档评论(0)

文库助手 + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体温江区凯辰文华互联网信息服务工作室
IP属地四川
统一社会信用代码/组织机构代码
92510115MABXU8FU3A

1亿VIP精品文档

相关文档