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2024年度 审计服务框架 .pdfVIP

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2024年度审计服务框架--第1页

2024年度审计服务框架

一、审计目标和范围

2024年度的审计服务将致力于确保组织的运营活动遵

循法律法规,风险管理策略得到有效执行,以及内部控制系

统的高效运行。审计范围将覆盖组织的所有重要运营活动,

包括财务、人力资源、信息技术和合规性等方面。

二、审计计划制定

为确保审计的顺利进行,我们将制定详细而全面的审计

计划。计划将根据风险评估结果、法规要求以及组织的特定

需求来确定。我们将在计划的实施过程中保持灵活性,以便

应对可能的变化。

三、审计程序和标准

我们将遵循国际公认的审计标准和最佳实践,如国际审

计准则(ISAs),进行审计工作。我们的审计程序将包括风

险评估、内部控制审查、交易细节测试和声明书验证等。

四、风险管理

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我们将评估组织的风险管理过程,以确保其完整性、合

理性和有效性。我们将帮助组织确定并理解关键风险,然后

制定有效的策略来管理和缓解这些风险。

五、内部控制

我们将审查组织的内部控制系统,以确定其是否能够有

效地预防和检测错误和不正当行为。我们将特别关注那些可

能影响财务报告可靠性的控制措施。

六、合规性审查

我们将确保组织遵守所有适用的法律、法规和行业规

定。我们的审查将涵盖所有业务领域,包括财务、人力资源、

信息技术和运营等。

七、财务报告审计

我们将对组织的财务报表进行审计,以确保其符合适用

的会计准则,并在所有重大方面公允地反映了组织的财务状

况和经营成果。

八、信息系统审计

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我们将评估组织的信息系统在安全性、完整性和有效性

方面的表现。我们的审查将包括硬件和软件安全性、数据控

制和系统操作的合规性。

九、人力资源审计

我们将对组织的人力资源管理政策和程序进行审查,以

确保其符合适用的法律和行业规定,并且能够支持组织的战

略目标。

十、沟通和报告

我们将与组织保持开放的沟通,提供及时和有用的反

馈。我们的报告将清晰地阐述我们的发现和建议,以便组织

能够理解并采取必要的行动。

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