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第4单元;项目内容的知识要点;二、销售及应收日常业务
(一)销售管理日常业务
1.销售报价
2.销售订货
3.销售发货
4.销售开票
5.销售出库
;三、库存及存货核算日常业务
(一)库存管理日常业务
1.入库业务
2.出库业务
3.调拨业务
4.盘点业务;采购——以普通采购业务为例:
1.采购请购
在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中,
双击〖请购〗\〖请购单〗功能,
单击〔增加〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
单击〔审核〕按钮。;2.采购订货
在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中,
双击〖采购订货〗\〖采购订单〗功能,
单击〔增加〕按钮,
单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮,选择“请购单”,单击〔OK确定〕按钮,再单击〔OK确定〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
单击〔审核〕按钮。
;3.采购到货
在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中,
a.双击〖采购到货〗\〖到货单〗功能,
单击〔增加〕按钮,
单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮,选择“采购订单”,单击〔OK确定〕按钮,再单击〔OK确定〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
单击〔审核〕按钮。
;b.双击〖采购发票〗\〖专用采购发票〗功能,
单击〔增加〕按钮,
单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮,选择“采购订单”,单击〔确定〕按钮,再单击〔OK确定〕按钮,
单击〔保存〕按钮。;4.采购入库与结算
(1)采购验收入库
在【业务工作】\【供应链】\【库存管理】中,
双击〖入库业务〗\〖采购入库单〗功能,
单击〔生单〕右侧边的〔▼〕按钮,选择“采购到货单(蓝字)”,
单击〔确定〕按钮,再单击〔OK确定〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
单击〔审核〕按钮。
;(2)采购结算
在【业务工作】\【供应链】\【采购管理】中,
双击〖采购结算〗\〖自动结算〗功能,
“结算模式”为“入库单和发票”,单击〔确定〕按钮,系统自动进行采购结算。
;5.采购发票处理与采购入库成本核算
(1)采购发票审核和制单
在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中,
a.双击〖应付单据处理〗\〖应付单据审核〗功能,
单击〔确定〕按钮,
;b.双击〖制单处理〗功能,
勾选“发票制单”,单击〔确定〕按钮,
双击选中需制单的采购专用发票记录,
单击〔制单〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
;(2)采购入库成本记账和制单
在【业务工作】\【供应链】\【存货核算】中,
a.双击〖业务核算〗\〖正常单据记账〗功能,
单击〔确定〕按钮,
双击选中需记账的采购入库单记录,
单击〔记账〕按钮,
记账后,单击〔确定〕按钮。
;b.双击〖财务核算〗\〖生成凭证〗功能,
单击〔选择〕按钮,勾选“采购入库单(报销记账)”,单击〔确定〕按钮,
单击〔生成〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
;6.采购应付款处理
在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中,
a.双击〖付款单据处理〗\〖付款单据录入〗功能,
单击〔增加〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
b.单击〔审核〕按钮。;6.采购应付款处理
在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中,
c.双击〖核销处理〗\〖手工核销〗功能,
选择供应商和计算日期,单击〔确定〕按钮
在“本次结算”栏内填入相应金额,
单击〔保存〕按钮,完成已结清应付业务的核销。
;d.双击〖制单处理〗功能,
勾选“收付款单制单”“核销制单”,单击〔确定〕按钮,
双击选中需制单的多个单据,单击〔合并〕按钮,
单击〔制单〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
;应付——以预付采购定金为例:
在【业务工作】\【财务会计】\【应付款管理】中,
a.双击〖付款单据处理〗\〖付款单据录入〗功能,
单击〔增加〕按钮,“款项类型”为“预付款”,
单击〔保存〕按钮。;应付——以预付采购定金为例:
b.单击〔审核〕按钮,
c.审核后,系统弹出“是否立即制单”,单击〔是〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
;销售——以现结销售业务为例
1.销售发货和开票
在【业务工作】\【供应链】\【销售管理】中,
a.双击〖销售发货〗\〖发货单〗功能,
单击〔增加〕按钮,
单击〔保存〕按钮。
单击〔审核〕按钮。
;b.双击〖销售开票〗\〖销售专用发票〗功能,
参照发货单生成销售专用发票,
单击〔保存〕按钮。
c.保存后,单击〔现结〕按钮。
d.现结后,单击〔复核〕按钮,
;(2)销售出库
在【业务工作】\【供应链】\【库存管理】中,
双击〖出库业务〗\〖销售出库单〗功能,
选择需审核的销售出库单记录,
单击〔审核〕按钮。;(3)销售出库成本记账
在【业务工作】\【供应链】\【存货核算】中,
双击〖业务核算〗\〖正常单据记账〗功能,选择需记账的销售出库单记录,
单击〔记账〕按钮。
;(4)销售发票审核和制单
在【业务工作】\【财务会计】\【应收款管理】中,
a.双击〖应收单据处理〗\〖应收单据审核〗
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