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公司LOGO
xxx公司
文件编号
版次
供应商管理程序
页次
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制订部门
采购部
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供应商管理程序
制订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
发行日期:
实施日期:
序号
修订生效日期
修订内容摘要
版次
页数
修订人
审核人
批准人
1
首版发行
A0
6
1.0目的
对所有向本公司提供产品或服务的供应商分类管理,定期评鉴调查评估,确保所提供产品或服务可以满足我司及客户的需求。
2.0范围
适用于本公司对所有原材料,辅助材料,包装材料,生产设备,模具,量具仪器,产品外发加工或服务的供应商。
3.0定义
3.1原材料:指生产中直接形成产品,对产品质量有直接影响的物料。
3.2辅助材料:指不直接形成产品,但对产品质量有间接影响的物料。
3.3供应商:为本公司提供产品或服务的厂家。
3.3.1制造类:指有生产经营场所,生产设备,检测设备齐全,有一线生产员工人数达10
人以上。
3.3.2贸易类:指无生产场所,只销售产品或提供服务的供应商,含门店类。
4.0权责
4.1采购部:
4.1.1负责新供应商开发以及供应商资料收集。
4.1.2负责组织对新供应商的首次及年度评鉴。
4.1.3负责供应商交期/价格/服务评估与监督。
4.1.4负责所有合格供应商协议签署以及建立合格供应商名录。
4.2品质部:
4.2.1参与新供应商的评鉴,负责供应商来料的品质控制能力辅导及监督。
4.2.2根据供应商品质和合作情况,对合格供应商进行日常及年度评鉴与监督。
4.3研发部:
4.3.1参与对关键物料新供应商的技术能力,设备能力评估。
4.3.2负责对新物料的样品承认及样品测试
4.4工程部
负责对样品的再次测试
5.0作业内容
5.1供应商开发及送样试用
5.1.1新供应商资料收集:采购部根据物料需求及公司外协等情况,通过电话,网络,展会
等方式寻找新供应商,对有意向合作的供应商了解其基本情况是否满足公司的需求,如价格,税票,结算账期等,OK则要求供应商提供公司的三证资料,若是客户指定的供应商,需提供客户证明文件。
5.1.2供应商基本信息情况满足公司要求后,采购可提供实物样板或是图纸给供应商制作样品,样品回厂后,由采购部填写《样品测试送检单》连同样品交研发部审批意见及填写测试项目,由研发进行第一次测试,第一次测试通过后的样品再交由工程部进行第二次测试。
5.2.新供应商评鉴与选定:
5.2.1贸易类:采购部发出《供应商评鉴调查表(贸易类)》,以电子档形式发给贸易商按内容填写完后回传,然后由采购部组织相关部门会签,并呈常务副总批准。此类供应商重点评鉴资质和后期交货业绩,可不进行实地评鉴,如品牌代理商应出具代理证明。
5.2.2.制造类:采购部发出《供应商评鉴调查表(制造类)》,以电子档形式发给制造商,
通知供应商按内容先进行自评,然后组织品质部,研发部(视情况需求)或公司领导到供应商生产场所进行首次评鉴,将审核记录于评鉴表内进行会签,并呈常务副总批准。
5.3合格供应商名录登录条件:
A.《供应商评鉴调查表(贸易类/制造类)》评鉴合格,并获批准。
B.连续供货三批质量无异常。
C.客户指定供应商。
5.4不合格供应商汰换条件:
A.发生重大质量异常,给公司带来严重损失。
B.连续两个季度评级被评为D级,且限期改善不明显或无效。
C.公司领导批示需要汰换。
被汰换的供应商,直接从合格供应商名录删除,并在附表做记录,注明汰换原因。
5.5供应商评级管理
5.5.1月度交货业绩管理:
5.5.1.1供应商交货批合格率=当月检验合格批次/当月检验总批次*100%。由品质部提供
检验明细表,采购部汇总将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值低于95%的,品质部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防措施报告》,由供应商分析原因。
5.5.1.2供应商交付达成率=当月准点交付批次/当月交付总批次*100%。由采购部将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值低于95%时,采购部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防
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