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不合格控制程序.doc

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xxx公司

文件编号

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不合格控制程序

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制订部门

品质部

不合格控制程序

制订:

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日期:

批准:

日期:

发行日期:

实施日期:

序号

修订生效日期

修订内容摘要

版次

页数

修订人

审核人

批准人

1

首版发行

A0

5

1.0目的

为确保物料及过程加工的不合格得到识别及记录控制,防止不合格的非预期使用。

2.0范围

适用于本公司从不合格的来料,半成品、成品及客户退货的处理。

3.0定义

3.1不合格:未满足要求;

3.2报废:指对未满足要求的物料或部件、产品等进行有效的隔离控制;

3.3返修:指对未满足要求的不合格采取相应的措施,消除未满足要求的不合格项;

3.4特别采用:指对存在有不合格项目的产品让步接受与使用。

3.4.1特别采用说明:对特别采用存在的不合格品,因交期紧急或不合格项目属轻微不良,

经讨论可以接受的,必须经总经办批准。

4.0权责

4.1品质部负责公司各阶段不合格的判定、并组织对不合格进行检讨、跟踪改善。

4.2生产部负责对生产过程中发生的不合格的标识,并进行对策改善及有效预防。

4.3其他各部门负责责权范围内不合格的原因分析及对策处理。

5.0程序

为防止不合格未经允许而投入使用,应确保物料得到有效的隔离控制,针对各生产阶段出现的不合格采取有效的措施进行处理。

A、采取相应的措施消除已发现的不合格;

B、经有关授权人批准,让步接受或特别放行。

5.1来料检验中的不合格的控制

5.1.1仓库对来料不符合采购要求时,如果是品名规格错误的则由仓库当场退回,如果是

验收数量与实际数量不符,则由供应商送货员更改送货单并签字或仓库收货员在送

货单上写实收数量并签字,对多出数量部分则退回供应商。

5.1.2需过品质检验的物料及外发加工的零部件,经检验不合格时,由品质部开出《来料

异常联络兼对策回答书》,并对不合格进行标识,同时通知仓库,《来料异常联络兼

对策回答书》经采购发给供应商。

5.1.3若来料检验不合格属紧急物料,且为轻微不合格项时,则由采购通知供应商填写

《物料特采申请表》经品质部主管审核并报总经办批准后,作为特别采用,特采物

料由供应商作好“特采”标识。

5.2制程组装检验的不合格控制

5.2.1组装过程中作业员发现的不合格,作业员立即作好不合格标识,记录到《制程发现

问题记录表》,并及时反馈到品质,品质根据不合格内容判定处置:

A、来料不良,退货供应商;

B、组装损耗,可返工返修,作业员再加工;

C、组装损耗,无法改善,退库;

再加工品经处理完成后,须重新检验合格,方可流入下一道工序。

5.2.2品质部IPQC对作业人员自检互检合格的产品再次检验,若有发现不合格,由IPQC

标识后,记录到《制程检查问题记录表》,并及时反馈给上级主管,经品质与生产确

认后,拟定相应对策,并采取以下相应的处理措施进行处理:

A、可返工返修的由生产部安排相关人员进行再加工;

B、若确定无法改善须报废的,由生产部填写《生产领料单》,退回仓库报废仓,仓库

每月月底(或次月月初)报废品汇总后,经总经办确认后方可报废,报废的工件须及

时作好隔离,必要时回收转作它用;

C、若改善涉及到工程变更的,由工程人员进行修定,研发人员确认;

D、若属紧急物料,在不严重影响品质的情况下,经总经办批准后可作“特采”处理。

5.3测试老化检验的不合格控制

测试老化过程中测试员发现的不合格,测试员立即作好不合格标识,记录到《测试故障维

修记录表》,并及时反馈给维修员作相应的维修处理。

5.4成品检验的不合格控制

品质部FQC成品入库前检验,若有发现不合格,由FQC标识后,记录到《成品检查问题记

录表》,并作5.2.2相应的处理措施进行处理。

5.5出货检验的不合格控制

品质部OQA出货检验,若有发现销售出库单、数量、包装、快递单等不一致时,由OQA标

识后,记录到《出货检查问题记录表》,由品质部主管联络对应销售主管进行处理。

5.6各阶段发现的不合格时,必要时依《纠正措施控制程序》实施与处理。

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