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公司LOGO
xxx公司
文件编号
版次
不合格控制程序
页次
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制订部门
品质部
不合格控制程序
制订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
发行日期:
实施日期:
序号
修订生效日期
修订内容摘要
版次
页数
修订人
审核人
批准人
1
首版发行
A0
5
1.0目的
为确保物料及过程加工的不合格得到识别及记录控制,防止不合格的非预期使用。
2.0范围
适用于本公司从不合格的来料,半成品、成品及客户退货的处理。
3.0定义
3.1不合格:未满足要求;
3.2报废:指对未满足要求的物料或部件、产品等进行有效的隔离控制;
3.3返修:指对未满足要求的不合格采取相应的措施,消除未满足要求的不合格项;
3.4特别采用:指对存在有不合格项目的产品让步接受与使用。
3.4.1特别采用说明:对特别采用存在的不合格品,因交期紧急或不合格项目属轻微不良,
经讨论可以接受的,必须经总经办批准。
4.0权责
4.1品质部负责公司各阶段不合格的判定、并组织对不合格进行检讨、跟踪改善。
4.2生产部负责对生产过程中发生的不合格的标识,并进行对策改善及有效预防。
4.3其他各部门负责责权范围内不合格的原因分析及对策处理。
5.0程序
为防止不合格未经允许而投入使用,应确保物料得到有效的隔离控制,针对各生产阶段出现的不合格采取有效的措施进行处理。
A、采取相应的措施消除已发现的不合格;
B、经有关授权人批准,让步接受或特别放行。
5.1来料检验中的不合格的控制
5.1.1仓库对来料不符合采购要求时,如果是品名规格错误的则由仓库当场退回,如果是
验收数量与实际数量不符,则由供应商送货员更改送货单并签字或仓库收货员在送
货单上写实收数量并签字,对多出数量部分则退回供应商。
5.1.2需过品质检验的物料及外发加工的零部件,经检验不合格时,由品质部开出《来料
异常联络兼对策回答书》,并对不合格进行标识,同时通知仓库,《来料异常联络兼
对策回答书》经采购发给供应商。
5.1.3若来料检验不合格属紧急物料,且为轻微不合格项时,则由采购通知供应商填写
《物料特采申请表》经品质部主管审核并报总经办批准后,作为特别采用,特采物
料由供应商作好“特采”标识。
5.2制程组装检验的不合格控制
5.2.1组装过程中作业员发现的不合格,作业员立即作好不合格标识,记录到《制程发现
问题记录表》,并及时反馈到品质,品质根据不合格内容判定处置:
A、来料不良,退货供应商;
B、组装损耗,可返工返修,作业员再加工;
C、组装损耗,无法改善,退库;
再加工品经处理完成后,须重新检验合格,方可流入下一道工序。
5.2.2品质部IPQC对作业人员自检互检合格的产品再次检验,若有发现不合格,由IPQC
标识后,记录到《制程检查问题记录表》,并及时反馈给上级主管,经品质与生产确
认后,拟定相应对策,并采取以下相应的处理措施进行处理:
A、可返工返修的由生产部安排相关人员进行再加工;
B、若确定无法改善须报废的,由生产部填写《生产领料单》,退回仓库报废仓,仓库
每月月底(或次月月初)报废品汇总后,经总经办确认后方可报废,报废的工件须及
时作好隔离,必要时回收转作它用;
C、若改善涉及到工程变更的,由工程人员进行修定,研发人员确认;
D、若属紧急物料,在不严重影响品质的情况下,经总经办批准后可作“特采”处理。
5.3测试老化检验的不合格控制
测试老化过程中测试员发现的不合格,测试员立即作好不合格标识,记录到《测试故障维
修记录表》,并及时反馈给维修员作相应的维修处理。
5.4成品检验的不合格控制
品质部FQC成品入库前检验,若有发现不合格,由FQC标识后,记录到《成品检查问题记
录表》,并作5.2.2相应的处理措施进行处理。
5.5出货检验的不合格控制
品质部OQA出货检验,若有发现销售出库单、数量、包装、快递单等不一致时,由OQA标
识后,记录到《出货检查问题记录表》,由品质部主管联络对应销售主管进行处理。
5.6各阶段发现的不合格时,必要时依《纠正措施控制程序》实施与处理。
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