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必威体育精装版幼儿园财务工作自查自纠报告总结(实用8篇).docx

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必威体育精装版幼儿园财务工作自查自纠报告总

结(实用8篇)

竞聘报告是申请职位时必备的一种文书,它可以帮助我们赢

得面试的机会。我们一起来阅读一些优秀的辞职报告样本,

这些样本能够给我们带来一些灵感和启示。

幼儿园财务工作自查自纠报告总结篇一

为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,根据市教育局

《关于对全市中小学财务收支等情况进行检查的通知》(巢

教财[20xx]110号)文件精神,我校高度重视,及时召开了教

师会,把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员,召集起

来,进行学习、座谈,对学校近两年财务财务管理工作进行

了认真自查。现报告于下:

一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,

我校成立了迎接小学财务管理自查工作领导小组。校长焦山

河任组长,学校会计兼报账员蒋飞任副组长,以理财小组成

员汪森林、焦照发、李银为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制

了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开教师会,

事后进行常规公示;学校每年在教师会上都要作财务收支总

结,并要在教师会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文

件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,

没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国

家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的

收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集

中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用

省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均

按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对

于各项款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及

基建等项目的.支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、为实现民主理财,学校成立了理财小组,各项来往收据

及发票均有理财小组成员签字。

七、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学

校xx、xx两年内各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和

务制度,无滥用和铺张浪费等现象。

八、由于学校近两年来经费较为紧张,加上学校地处偏远,

教师一般离校较近,本着节约经费,减少不必要开支的精神,

在xx、xx两年年初预算中,没有招待费及工作餐费用等。

九、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出

入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维

修等后勤管理制度。

十、建议

学校会计及报账员均选择教师,缺乏会计专业知识,希上级

教育部门进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。

20xx年xx月xx日

幼儿园财务工作自查自纠报告总结篇二

我企业积极主动机构,用心进行自纠自查,现就自纠自查工

作方案以下:

在会计工作全过程中,本企业严苛依照《会计法》的要求,

依规设定会计凭证,并确保其真正详细,依据本企业具体产

生的业务流程事宜开展财务核算、填写会计记账凭证、备案

会计凭证、定编会计汇报。严格遵守相关法律法规财务法规,

所产生的各类业务流程事宜均在依规设定的会计凭证上统一

备案、结转,根据国家统一的企业会计制度的要求开展财务

核算,保证数据信息真正、合理。在分配开支时,分分清主

次,确保基本和关键开支必须,既反映具体工作中必须,又

考虑到资金很有可能,依据公司办公室各类工作目标,在资

金很有可能的状况下,有享有压,确保重点,统筹规划,有

效开支。

依据本企业工作中具体,在创建并执行内部监督和操纵规章

制度全过程中,制订了《财产管理制度》。创建和健全各类

规章制度的另外,有关工作人员在工作中全过程中严格执行

这种管理制度,合理地执行了内部监督和操纵,确保了财务

工作的真实有效、一致性及其企业资产的安全性,提升了对

本企业资产物资供应的监管和管理方法,避免了各种各样系

统漏洞的产生,做到了下列三点规定:

1、确立了记帐工作人员与审核工作人员、经办人员工作人员

的岗位职责管理权限,使其互相分离出来、互相牵制,以明

确职责,避免徇私舞弊,各类业务流程事宜得到井然有序开

展。

2、确立了财务公开审批程序和审核人的管理权限和义务,标

准了各类资产的应用,提升了资产应用经济效益。

3、确立经费支出的范畴和支出规范,采用各种各样合理对策

操纵经费预算支出,避免了消耗状况的产生。

为了更好地提升固资管理方法和应用,在固资购买时,严苛

依照政府采购项目程序流程开展购置,并依据相关要求,创

建了帐本、账款和商品审查规章制度,根据创建加强制度建

设,财务人员对各类钱财、账款的调整变化和估价入库状况

立即开展纪录、测算、体现、核查等。一方面保证帐本上所

体现的相关钱财、账款的估价入库数同实存数一致;另一方面

根据帐本纪录和记帐凭证,会计原始凭证的核查,确保账账

相符。

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