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审计科年度工作总结
•年度工作回顾与成果
contents
•团队建设与协作能力
•内部控制与风险管理
目录•法规遵守与职业操守
•未来发展规划与目标
01
年度工作回顾与成果
总体任务完成情况
完成了年度审计计划规定的各项对被审计单位进行了全面、客观、积极配合上级审计机关和有关部
任务,包括财务报表审计、内部公正的审计评价,出具了审计报门开展专项审计和检查工作,提
控制审计、经济责任审计等。告,并提出了合理化建议。供了及时、准确、完整的审计资
料和情况。
重点项目审计结果
对公司重点项目进行了深入细致的审计,发现了存在的问题和风险,并提出了针对
性的改进建议。
通过审计,促进了项目管理的规范化和精细化,提高了资金使用效益和项目管理水
平。
及时向上级领导和有关部门报告了审计结果,为领导决策提供了重要参考依据。
发现问题及整改情况
在审计过程中,发现了一些被审计单通过整改,被审计单位的相关问题得
位存在的问题,包括财务管理不规范、到了有效解决,审计成果得到了充分
内部控制不严格、经济责任不明确等。利用。
针对发现的问题,及时向被审计单位
提出了整改意见和建议,并跟踪督促
整改落实情况。
工作创新与亮点
01020304
在审计工作中,积极探索创新注重团队建设,加强了审计人积极参加各种培训和学习活动,在审计实践中,不断总结经验
审计方法和手段,提高了审计员之间的协作和配合,形成了提高了审计人员的综合素质和教训,完善审计制度和流程,
效率和质量。良好的工作氛围。业务水平。为今后的审计工作提供了有力
保障。
02
团队建设与协作能力
人员构成及职责分工
010203
审计人员审计科长审计专家
负责具体审计项目的执行,负责审计科的全面管理,负责为审计项目提供
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