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企业内部控制外文文献及翻译汇总.pdf

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企业内部控制外文文献及翻译

企业内部控制外文文献及翻译此外,管理者的以身作则是非常重要

的。很多时候,经理人似乎认为,内部控制仅仅是对他们的部属,那就是经理

采取措施对那些向他们汇报的下属实施控制。当然,这种做法可能的结果就是

员工会把内部控制视为一种规避(证明其级别和重要性的组织),而不是视作

一种避免。一个特别重要的例子,该原则只是针对违反相关政策和程序的控制

讨论关于管理的问题。管理人员为了避免发生冲突,并没有对某些措施采取有

效的纪律处分,即使某些情况是涉及欺诈的。无可避免的是,这样的做法对其

他人发出了一个明确且危险的讯息:内部控制和管理并不是很严格。当然,一

个积极的审计委员会和有效的内部审计部门,都是宏观控制环境中重要的积极

因素。风险评估。在管理者实现其目标(即风险)的过程当中,挑战是永远存

在的。此外,昨天的风险和今天的、明天的风险不一定相同。因此,风险评估

是不可能凭“一次性”的努力就可以完成,而必须是定期的、持续进行的过

程。同样,为了使他们能够避免或减轻风险,风险必须是可预期的。打个比

方,在铁道路口设置路灯可避免一个重大事故的发生,同样,如果此前的入口或

交通情况发生变化,路灯在铁道路口设置就显得越来越有必要。那么,经理

需怎样才能设法找出以前未知的风险呢?首先,管理应把注意力集中在改变

上,因为所有的变化都会涉及一定程度的风险。可以带来高风险的变化包括以

下:1、经营环境的改变(例如,改变企业内部的规章制度);2、人事变动

(特别是敏感职位的变动);3、信息系统和技术的改变(例如,如果过程已被

重新设计,控制程度是否仍然足够?)4、快速增长(例如,为应付需求增加而

施加的压力);5、新的项目和服务(例如,缺乏经验);6、结构变化(例

如,取消原项目的实施)。经理也应考虑目前的固定风险,并处理高风险的情

况。一般的内存高风险包括以下:1、复杂度(越复杂越容易出错);2、现金

收入;3、直接第三方受益人(现金支付帮助个人);4、以前遇到的问题(过

去存在问题的项目很可能会继续遇到相同的问题);5、事先确定的控制弱点

(查明的问题在过去没有得到纠正的情形)。政策及程序。作为管理者必须分

析当前和今后潜在的风险。由于其进行风险评估,所以他们必须采取切实有效

的措施来设计和实施具体的相关政策和程序,以避免和尽量减少这些风险。传

统上,与控制相关的财政政策和程序通常可划分为以下几个基本类别:1、授权

(所有交易需适当授权);原文请找腾讯3249114六-维^论~文;网

http://.2、妥善记录(记录应旨在突出遗失物品);3、安全的

资产和档案(资产和档案,应该受到保护,且只提供给有需要的人);4、不相

容职务(理想的情况下,个别员工不应该在的职位上犯下隐瞒违规的事);5、

定期核对(会计记录应定期加以对比和调和);6、定期复查(会计数据应定期

比较它们代表的实际项目);7、分析性复核(比较各项财务数据,并评估这些

数据和其他数据,包括金融的、非金融的,以及预期的)。具体防治的相关政

策及程序,也可以分为两派,旨在消除实际问题(如消防系统);以局部的目

标,使管理人员注意到潜在的问题,使他们能够及时发现问题(如烟雾报警

器)。这个重要的区别会在讨论中显示出来。沟通。与其他四个组成部分不同

的是,沟通通常不是单独存在的。相反,它是其余各部分能够有效运作的基

础。举例来说,一个良好的控制环境,需要各级管理部门之间以及管理人员与

非管理人员之间良好的沟通才能形成。的确,COSO为了强调沟通的重要性,把

它作为一个单独的组件与其他几个部分共同组成了一个全面的框架。尤为要注

意的是,财务经理是从消费者的角度记录与会计有相关的和政策和程序。传统

的会计政策和程序手册就是普遍应用于此目的。最近,政府已经开始使用内部

网络,以确保工作人员能够随时获得必威体育精装版的信息。当然,经理人也有能力左右

控制它们的建立。因为万一发生不可避免的管理风险,给员工提供一个明确的

没有经理左右的沟通方式是非常重要的。并非所有类型的信息都是同样具有紧

迫性的。举例说,违规和舞弊,是必须立即传达给有关部门的,而定期报告则

可能需要准备较多相对不敏感的与控制相关的资料才能传达。良好的沟通可以

确保信息的加速传达也是符合这样的考虑。监测。第五个也就是最后一个内部

控制综合性框架的组成部分是监测。正如再好的房屋也需要定期保养和不定期

保养,有关控制的政策和程序也会随着时间的推移而变得不相适应。因此,管

理者必须定期评价其与控制相关的政策和程序,以确保他们能得到很好的落

实,并确保的业务能够充分的展开。同样重要的是,许多与控制

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